您好,這是需要的,需要
老師,我們去建筑裝飾公司,給勞務分包公司付勞務費,勞務公司開勞務專票給我們,我們不需要對方提供工資表吧
公司給勞務工發放工資,并按勞務報酬申報個稅了,對方還需要提供勞務發票嗎
老師,建筑勞務公司開出去的勞務票要讓對方提供工資單申報個稅嗎
建筑勞務公司承接勞務施工,把工程又分包給項目部勞務公司!讓項目部勞務公司給建筑勞務公司開發票項目開*勞務*勞務費合法嗎?還是讓項目部勞務公司提供工資單給他們申報個稅呀?
收到建筑公司打款勞務費,現在付給包工頭代付勞務費,我是讓包工頭開勞務費發票還是讓他提供勞務名單明細申報個稅?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,工資單一個人不超過5千就不用交個稅的是嗎
恩對,是這個意思的