同學(xué)你好 你是不是有暫估的
你好,老師,我A材料實(shí)際是7月份采購(gòu)進(jìn)來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個(gè)A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購(gòu)進(jìn)做虛假入庫(kù)單,就說是12月份新購(gòu)進(jìn)的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購(gòu)進(jìn)的發(fā)票跟我實(shí)際7月份當(dāng)時(shí)入庫(kù)單日期對(duì)不上,這個(gè)怎么弄比較合理。
有這樣一種情況:采購(gòu)在7月份,一個(gè)月期間會(huì)不斷有貨物送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說7月份的采購(gòu)在8月份對(duì)賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫(kù)的,但是有個(gè)問題!倉(cāng)庫(kù)7月份就收到材料已經(jīng)入庫(kù),我做賬是8月份原材料入庫(kù),這就會(huì)導(dǎo)致不一致,請(qǐng)問這種情況,是怎么回事呢???
有這樣一種情況:采購(gòu)在7月份,一個(gè)月期間會(huì)不斷有貨物送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說7月份的采購(gòu)在8月份對(duì)賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫(kù)的,但是有個(gè)問題!倉(cāng)庫(kù)7月份就收到材料已經(jīng)入庫(kù),我做賬是8月份原材料入庫(kù),這就會(huì)導(dǎo)致不一致,請(qǐng)問這種情況,是怎么回事呢???
冉老師,你還記不記得你回答過我一個(gè)問題,就是:我的供應(yīng)商在7月份送貨,但是8月份才會(huì)對(duì)賬,開票,你說這個(gè)情況很多企業(yè)都是這樣子。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果這樣是對(duì)的,那我倉(cāng)庫(kù)7月份就收貨了呀,但是我收票在8月份,我賬務(wù)上的庫(kù)存就對(duì)不上倉(cāng)庫(kù)的呢?那我這個(gè)情況,怎么搞??。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
完全在境外的費(fèi)用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉(zhuǎn)私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉(zhuǎn)呢
機(jī)動(dòng)車發(fā)票是電子的還是紙質(zhì)的?
老師您好,工商年檢,網(wǎng)站和股權(quán)變更都沒有怎么申報(bào)
當(dāng)天來回有沒有差旅補(bǔ)貼?
老師,公司注冊(cè)資本實(shí)繳了,現(xiàn)在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個(gè)例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬把這個(gè)差額做到營(yíng)業(yè)外收入,就是借銷項(xiàng)稅額47.62-23.81,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務(wù)局有歷史遺留2017票未抵扣,財(cái)務(wù)軟件賬是平的,稅務(wù)局這兩月發(fā)短信說有申請(qǐng)退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發(fā)票給我們可以嗎?
沒有!我是按照發(fā)票做的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)跟庫(kù)存對(duì)不上
那你得核對(duì)明細(xì)才可以
我核對(duì)了!你是不是沒看懂提問,你再看看吧,看你怎么回答的我就知道你沒懂問題,你的回答每一個(gè)在我想要的東西上!!!
同學(xué)你好 ?這個(gè)你需要按照發(fā)票核對(duì) 出庫(kù)入庫(kù)都要核對(duì) 看看是哪里的問題
不需要對(duì),你沒懂哪里對(duì)不上嗎?我倉(cāng)庫(kù)入賬是7月份的,我做賬是8月份的,懂了嗎?!!!
每月的只要核對(duì)上就可以 跨月了有銷售肯定不一樣