你好;? ? ? ? ?你們去看看這個普票是不是你開錯了。? 是不是需要你去紅沖; 紅沖; 會多 稅額 ;你們可以申請退稅的??
老師我們是小規模納稅人,客戶去年9月在我們這里開了一張普票,我們今年已經做完匯算清繳了,并且已經繳納稅金,但是他突然要求我們紅沖這張發票重新開,會對我們公司產生什么影響嗎?比如有啥稅務風險
老師您好,我們是小規模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發現客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師您好,我們是養老服務的企業,2024年5月份之前為小規模納稅人,我們每年會有25萬左右的采暖費支出,剛采暖費供應商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費發票為免稅票,現在對方需要把之前開具的發票紅沖了從重給我們開具有稅的發票,發票總金額不變,因為2023年匯算清繳已做完,對方重新開票對我們單位有影響嗎
老師:問一下,我們是小規模,7月份給對方公司開了一張增值稅專用發票(對方要求開的),但是她們這個時間還沒升為一般納稅人,8月份開始升為一般納稅人了,現在(9月)她們要求把這張票沖紅了,從新開具專票,日期在這個月,可以嗎?對我們公司沒有什么影響吧
老師,我們一般人公司,今年9月開出去一張專票,現在對方說發票產品名稱寫錯了,問能不能紅沖以后重新開一張,金額不變,就是產品名稱變一下。9月的時候這個發票我已經交了增值稅,現在重新開的話影響我11月進項稅額嗎?會增加我進項稅額嗎?因為我算好了11月要繳納的增值稅。
您好,老師,請問企業所得稅申報表里的員工社保在期間費用那個表里是填寫在工資薪金里還是各項稅費里
車輛保養(機油,空氣濾芯。機油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費用-車輛維修費?
老師 電商平臺掙的錢(毛利潤)包含店鋪可以提現但是還沒提現出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點的國際代理運費開票是開給我們公司,這個發票要怎么入賬
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊
報關單上的規格型號怎么界定 比如:這份進項發票和報關單的規格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產怎么不減少呢
老師,我這里企業電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
小規模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結轉期未,本年利潤為借方,軟件自動結轉到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設置嗎?
沒有開錯,他說是因為去年沒入賬這張發票,今年才發現,想讓我們紅沖重開給他入賬
今年是免稅的,去年是1%的稅額,那我們就會產生退稅
?你好 ;? ? ?那就不能這樣開哈; 你就 算是紅沖; 也是按去年稅率開的??
所以他說他要我們退稅額給她,按照免稅的金額開,但是我怕這樣會有風險
?你好;? ? ? ?不可以哈;? 不能按免稅開; 你這樣會涉及虛開的??
請問老師這樣可以怎么解決呢?
?你好; 你 按照去年的稅率開票 即可; 你這個是屬于要重新開票 ; 你 這個不會多稅額的; 紅沖按1% ;重新開 按1%??
那需要調賬嗎?做今年的匯算清繳的時候需要調整
你好;? 跨年了你 這個紅沖了在開票 出去的不含稅 收入和稅額一致的; 就? 不用以前年度損益調整科目處理; 直接? 做分錄即可? ??
好的,謝謝老師,老師辛苦了
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??