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Q

請問老師公司發生業務沒有開發票確認收入了,已經繳稅了,等下個月補開發票,增值稅怎么處理呢?

2022-07-16 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-16 18:44

你好。你說的是做賬,還是申報的

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快賬用戶5590 追問 2022-07-16 18:45

兩方面分別怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-16 18:52

做賬的話,先按照未票收入, 開具發票后,沖回未票收入,按照發票重新入賬

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齊紅老師 解答 2022-07-16 18:53

申報的話,先按照未票收入填寫數據 開具發票后,本期未票收入填寫負數,開票發票金額自動填寫即可

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快賬用戶5590 追問 2022-07-16 18:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-16 19:02

不客氣,周末愉快,學員

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你好。你說的是做賬,還是申報的
2022-07-16
同學你好 借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費應交增值稅
2022-08-31
同學您好,之前是怎么做賬的?
2021-01-11
第一種情況:還沒有過賬,借:現金500貸:主營業務收入 第二種情況:已經過賬,說明已經做了上述分錄,將記賬聯粘在恰當位置便可。 第三種情況:已經報稅,賬務怎么處理,會計分錄怎么做? 如已經做收入了,同第二條。沒做收入將上期原分錄沖回,按開票的日期,借:現金500貸:主營業務收入500
2020-12-01
你好,10月借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 11月 借應收賬款負數貸主營業務收入負數 應交稅費負數 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2024-12-13
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