減免稅額應該是填698.01*2%
麻煩老師幫我看一下是哪里出錯了會出現負數的情況
麻煩老師幫我看一下一般納稅人,填寫報表出現這種情況怎么回事
老師麻煩幫我看下這個是什么意思
老師,麻煩幫我看下這是什么情況?
麻煩老師幫我看下這是什么情況?所得稅匯算清繳!
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
填哪一欄呀?
減免稅申報明細表,減免稅項目里邊
那表里都沒有相對應的選項
你是開了些啥發票嘛?為啥開了1%的?
開票時稅控機上的稅率沒改
所有開的發票都要作廢,稅率錯誤都不能使用的.
六月份的怎么作廢?只能開負數票了,但是現在要申報了呀
你按1季度一樣的申報就是了呀.
我是按一季度那樣申報的,然后就出現那個圖片提示
把申報圖片發上來
我一季度也是這么填的
難道你本季度就沒開票了嗎?
只開這這么多
關鍵是專票還是普票呀
普票,這個是個體工商戶
那就把698.01填在第11行呀,
我是填的11行呀,但是申報時就出現那個圖片了
那就填第10行試試了哈,