你好,你應該進項轉出1962的這個金額。
上月開出發票未認證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報表中這個紅字的進項稅額要填在表二中20行紅字專用發票信息表注明的進項稅額那欄嗎
當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”1962.74元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額1026.74元。相差金額936.000000元
當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”28519.38元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額28377.14元。相差金額142.240000元開票軟件紅字發票金額28377.14元,申報20欄自動生成的也是28377.14元。這是什么原因?怎么處理?謝謝。
報增值稅時顯示當期開具紅字增值稅專用發票信息表開具的需做進項稅額轉出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專用發票通知單注明的進項稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發票進項稅額轉出額與信息表數據不符
6月有三張票做進項稅額轉出,2張對方已開紅字28761.06填到"紅字專用發票信息表注明的進項稅額",1張填到"異常憑證轉出進項稅額"16106.19,稅款也補交了,現在報6月增值稅比對不通過,說《開具紅字增值稅專用信息表》開具的需做進項稅額轉出的"稅額"28761.06,《附列資料二》中第20欄"紅字專用發票通知單注明的進項稅額"的稅額0元,相差金額28761.06元,這個該怎么報。
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
不管是哪種成交方式,發票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發票,這個要怎么入賬啊?
老師,個體工商戶,只在工商辦理執照。積務未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發票怎么辦?去稅務局代開發票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算啊?
提供檢測服務,需要簽合同,繳印花稅嗎
小規模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應交增值稅進項稅額,現在要把這筆進賬轉出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產品,費用計入差旅費還是業務宣傳費