你好,如果這個租賃是普通發票的,不需要繳納增值稅附加稅的。
小規模納稅人對外開具租金發票(非主營業務),是按5%開具嗎?是不是享受月銷售額不超過15萬免稅的規定?
小規模納稅人,主營業務收入(現免稅)?+租賃(開5個點發票)合計不超15萬,租賃業務要繳稅嗎
我開5個點的租賃發票 普票 小規模公司 一個季度 開的銷售發票是專票 需要交稅 租賃發票開普票 合計沒有超過30萬 5個點的租賃免稅嗎?
小規模主營業務不動產租賃季度開票不超過30萬免征增值稅嗎?
小規模納稅人開具不動產租賃發票是征收率5個點吧,季度和其他業務合計不超過30萬享受免征優惠政策吧?謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
增值稅也免?
是的是的,增值稅不需要繳納的。
申報納稅是要填到附列資料(一)服務,不動產。。。那張表嗎
不需要的,這里不用填寫。