你好,你看下你第九欄的金額是多少的?
申報表主表第22欄“本期應補(退)稅額”,服務、不動產和無形資產本期數為-2854. 99元。請確認“服務、不動產和無形資產”列第20欄“應納稅額合計”是否大于等于主表21欄。
申報表主表第22欄“本期應補(退)稅額”,服務、不動產和無形資產本期數為-270.00元。請確認“服務、不動產和無形資產”列第20欄“應納稅額合計”是否大于等于主表21欄。
老師你好,小規模納稅人增值稅申報的時候一直顯示,服務、不動產和無形資產本期球,第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額 *5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
老師報稅出現 第19欄【服務、不動產和無形資產】“本期免稅額”應大于等于第9欄*0.03,且小于等于第9欄*0.05是什么情況
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
第九蘭我沒有填只填寫12欄
你好,12欄填寫的是多少?你填寫了12籃之后,你第九欄應該自動取數才對。
12欄填的是174336.52
這個金額乘以3%,填寫到第19欄里面。
會計分錄還需要寫應交稅費嗎
借銀行存款,貸主營業務收入,直接做這個就。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師請問這是什么情況
申報失敗!/n申報請求提交到金三失?。赫{用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_ahsw_svr010,所屬應用:核心征管后端,異常原因:1010410006000066:該納稅人重復申報,如有需要請進行申報錯誤更正:征收項目:水利建設專項收入 品目:地方水利建設基金在2022-04-01至2022-06-30已申報,/n即將關閉頁面
具體的是哪幾種情況?