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老師,小規模納稅人使用小會計準則,沒有以前年度調整這個科目。然后,去年暫估入賬成本100,結轉成本100,今年收到發票120,結轉成本120,請問可以用差額做分錄嗎?

2022-07-12 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-12 16:30

用未分配利潤把成本沖了,然后再做成本的分錄。

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快賬用戶4313 追問 2022-07-12 16:32

老師,那是要全部沖掉嗎?比如去年入賬160,有100是暫估的,有60是有發票的。然后成本結轉了160,那沖掉的是100暫估,還 是沖掉160啊?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:38

。暫估的全部沖掉,再按發票入賬。

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快賬用戶4313 追問 2022-07-12 16:40

那如果原來暫估的100,100里面有80開出發票了,而這暫估的80,對賬開票金額是85.那是紅沖100,還是紅沖80啊?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:50

把少的成本再補上也行。或者紅沖在做。或者紅沖再做正確的都行。

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快賬用戶4313 追問 2022-07-12 17:30

(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費———未交增值稅

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快賬用戶4313 追問 2022-07-12 17:30

老師,上面這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:33

是去年的業務把收入和成本換成未分配利潤 小規模期末不需要結轉增值稅。

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用未分配利潤把成本沖了,然后再做成本的分錄。
2022-07-12
借應付賬款貸庫存商品100, 借庫存商品80貸,利潤分配未分配利潤80 下面這兩個分錄是紅沖的。
2022-07-11
你好;? ? ?可以的;? ? ?直接差額? 處理調整即可? ?
2022-07-12
?(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2022-07-12
你好 ; 走利潤分配去處理的? ?
2022-07-12
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