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老師們,老板以公司的名義貸款購買了一部車。首付款從銀行支付了85700.00元。拿到車的發票款為:241900.00元。接下來做哪些分錄呢?往后支付貸款又怎么做分錄呢?

2022-07-12 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-12 13:32

借固定資產241900 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款85700 長期應付款 借長期應付款 財務費用利息 貸銀行存款,如果你沒有支付給你法人的話,貸其他應付款。

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:18

老師,老板貸款購買車,首付款銀行扣款是:85700.00元。發票是機動車統一銷售發票發票價稅合計:241900.00元。不含稅額:214070.8元,增值稅是27829.2元。稅款享受優惠政策,只需10703.54元(這部分的稅款在系統上已經交,但并未見扣銀行款。)。 像這種情況做以下第一步的分錄是否正確,第二步稅金部分怎么做呢?優惠知道是營業外收入,怎么做分錄? 第一步: 借:固定資產 214070.8 應交稅金——增值稅進項稅 27829.2 貸:銀行存款 85700.00 長期借款

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:18

第二步: 稅金怎么做分錄?值稅是27829.2元,老板現金交稅,交了10703.54元,享受優惠政策:27829.20-10703.54=17122.66元。這個怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:26

10703 繳納的是購置稅的嗎?

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:34

老師,是的。

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:35

借:固定資產 214070.8?107030.54 應交稅金——增值稅進項稅 27829.2 貸:銀行存款 85700.00 長期借款 庫存現金10703.54 享受優惠政策,不用做。

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:36

好的。謝謝老師!

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:37

但老師,如果是這樣,賬上的進項稅就多出了27829.2元。這個怎么解決呢?

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:38

因為我核對了所要交的稅,發現進項稅就是多了這部分的金額。27829.20元。這個能算抵扣的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:42

機動車發票上的稅額是多少?

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:46

老師,第一圖是購買車票,第二張是交的購購置稅。機動車的增值稅是27829.2元。這個增值稅如果算入進項稅,又不能抵扣。多的這部分啥整?現金交了購置稅是10703.54元。這個不能單獨作分錄嗎?

老師,第一圖是購買車票,第二張是交的購購置稅。機動車的增值稅是27829.2元。這個增值稅如果算入進項稅,又不能抵扣。多的這部分啥整?現金交了購置稅是10703.54元。這個不能單獨作分錄嗎?
老師,第一圖是購買車票,第二張是交的購購置稅。機動車的增值稅是27829.2元。這個增值稅如果算入進項稅,又不能抵扣。多的這部分啥整?現金交了購置稅是10703.54元。這個不能單獨作分錄嗎?
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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:50

你單位是小規模納稅人,如果是的話,這個固定資產的金額應該是241900?107030.54 貸、銀行存款、 庫存現金、 長期應付款

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:51

老師,我們是一般納稅人。

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:52

一般納稅人你為什么不抵扣?

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:53

老師,這個我們不賣的。也是可以抵扣的嗎?

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:55

那比如說,我們開了專票,住宿票這種。這種也是不能低扣的呀,不是符合我們在賣的產品進項票才可以進行抵扣的嗎?像這種購買固定資產的,又不賣的。能抵扣的?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:55

拿來辦公用的可以的。

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:56

生產辦公用的可以,就像你買的辦公用品也是自己使用的,不銷售的。

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 16:57

也就是說,這個進項稅我是可以抵扣的,是這樣理解的嗎?等會咨詢一下12366看看。一直以為只有符合我們經營范圍的產品進項才可以的呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:00

對的是的,可以抵扣的。

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快賬用戶7836 追問 2022-07-12 17:02

老師,咨詢過了。可以進行抵扣的。感謝佻的指導。那這個購置稅直接計入固定資產了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:03

你好是的是這么做。

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借固定資產241900 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款85700 長期應付款 借長期應付款 財務費用利息 貸銀行存款,如果你沒有支付給你法人的話,貸其他應付款。
2022-07-12
同學你好 借銀行 貸其他應付款 這樣做的
2022-02-16
借固定資產 進項 貸銀行存款 長期應付款 按月借,長期應付款 貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款 公戶轉給個人就行。
2024-12-14
你好,同學。這個如果是優惠退回,轉營業外收入處理。 如果是不能抵扣的,增加固定資產成本 車輛購置稅計固定資產成本
2022-07-12
1.分錄正確 2.沒明白轉出是什么意思,多交了增值稅轉出?
2022-07-12
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