借固定資產241900 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款85700 長期應付款 借長期應付款 財務費用利息 貸銀行存款,如果你沒有支付給你法人的話,貸其他應付款。
老師好,我的問題是:公司采用分期付款購買貨車,但是是以個人的名義貸款,公司每月會支付給個人還款額,會計分錄怎么做?(公司自付首付款)(希望老師可以從購買貨車開始,盡量把詳細的分錄介紹一下,謝謝)
老師,請問一下,我們公司以個人的名義貸款買了輛車,發票開我們公司,首付款多付了5000元,現在退回公司帳戶,這個帳該怎么做呢?
老師:您好!公司購買一臺吊車,支付了首付款,后面還有尾款416000元,公司法人通過銀行簽了三方協議,用吊車和銀行做了抵押,貸了416000元,直接付給了出售吊車的那個公司,相當于現在就欠銀行416000元,公司法人每個月通過公司賬戶轉到個人賬戶,再去支付銀行的分期款,請問這多出來的那一部分利息費用,我需要怎么做呢
購買了一輛泵車,全款890000,先直接支付了468500,已經拿到了發票,剩下的是銀行貸款,,我一開始不知道是銀行貸款,剩下未付部分做的應付賬款。現在我應該怎么做呢?
老師們,老板以公司的名義貸款購買了一部車。首付款從銀行支付了85700.00元。拿到車的發票款為:241900.00元。接下來做哪些分錄呢?往后支付貸款又怎么做分錄呢?
公司車輛一次做了費用,現在出賣該車輛,如何做賬
請問收到這個信息是什么意思,需要從哪里查看?
酒精和垃圾袋入周轉材料-低值易耗品,還是管理費用啊,二級明細寫什么
老師,開回來的進項專票是13個點的貨物銷售類 開出去的銷項是6個點的勞務類專票, 那這開回來的這13點的進項專票可以進行抵扣銷項嘛
老師總賬會計都是干啥工作內容啊
老師同一供貨商如果只掛一個往來,用預付好還是應付好
老師問一下,去年10月份的工資計提少了,現在怎么辦?
制造費用多計提折舊了,已經結轉主營業務成本了,這個怎么調整,賬務怎么做
老師,公司滅火器的更換費用1288元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,個稅申報上填贍養老人,那不是獨生子女,填父母 是不是就有1500+1500,3000可以扣除
老師,老板貸款購買車,首付款銀行扣款是:85700.00元。發票是機動車統一銷售發票發票價稅合計:241900.00元。不含稅額:214070.8元,增值稅是27829.2元。稅款享受優惠政策,只需10703.54元(這部分的稅款在系統上已經交,但并未見扣銀行款。)。 像這種情況做以下第一步的分錄是否正確,第二步稅金部分怎么做呢?優惠知道是營業外收入,怎么做分錄? 第一步: 借:固定資產 214070.8 應交稅金——增值稅進項稅 27829.2 貸:銀行存款 85700.00 長期借款
第二步: 稅金怎么做分錄?值稅是27829.2元,老板現金交稅,交了10703.54元,享受優惠政策:27829.20-10703.54=17122.66元。這個怎么做分錄?
10703 繳納的是購置稅的嗎?
老師,是的。
借:固定資產 214070.8?107030.54 應交稅金——增值稅進項稅 27829.2 貸:銀行存款 85700.00 長期借款 庫存現金10703.54 享受優惠政策,不用做。
好的。謝謝老師!
但老師,如果是這樣,賬上的進項稅就多出了27829.2元。這個怎么解決呢?
因為我核對了所要交的稅,發現進項稅就是多了這部分的金額。27829.20元。這個能算抵扣的嗎?
機動車發票上的稅額是多少?
老師,第一圖是購買車票,第二張是交的購購置稅。機動車的增值稅是27829.2元。這個增值稅如果算入進項稅,又不能抵扣。多的這部分啥整?現金交了購置稅是10703.54元。這個不能單獨作分錄嗎?
你單位是小規模納稅人,如果是的話,這個固定資產的金額應該是241900?107030.54 貸、銀行存款、 庫存現金、 長期應付款
老師,我們是一般納稅人。
一般納稅人你為什么不抵扣?
老師,這個我們不賣的。也是可以抵扣的嗎?
那比如說,我們開了專票,住宿票這種。這種也是不能低扣的呀,不是符合我們在賣的產品進項票才可以進行抵扣的嗎?像這種購買固定資產的,又不賣的。能抵扣的?
拿來辦公用的可以的。
生產辦公用的可以,就像你買的辦公用品也是自己使用的,不銷售的。
也就是說,這個進項稅我是可以抵扣的,是這樣理解的嗎?等會咨詢一下12366看看。一直以為只有符合我們經營范圍的產品進項才可以的呢?
對的是的,可以抵扣的。
老師,咨詢過了。可以進行抵扣的。感謝佻的指導。那這個購置稅直接計入固定資產了是嗎?
你好是的是這么做。