你好,也就是你按照468500做的固定資產是嗎?
老師,購買耗材未收到發票前預付了1000元的款,我做賬的分錄是: 借:應付賬款-商家 貸:銀行存款 7月份收到發票了,實際金額是11000,剩余款項還未支付,該怎么做賬?
購買了一輛泵車,全款890000,先直接支付了468500,已經拿到了發票,剩下的是銀行貸款,,我一開始不知道是銀行貸款,剩下未付部分做的應付賬款。現在我應該怎么做呢?
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發票,就是借固定資產(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調這個賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發票,就是借固定資產(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調這個賬
老師,我們公司購買了一輛汽車,公司賬上劃出去了6萬元的首付款,剩下的款項通過股東和銀行貸款來支付(銀行說不能和公司直接簽車輛貸款協議),現在每個月公司直接劃賬到股東這個貸款賬戶上還款,本金和利息怎么記賬啊?
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
固定資產還能反結賬修改嗎?如果能的話,你反結賬修改,借固定資產貸銀行存款,長期應付款做這個。
我是一般納稅人,因為468500是預付款,但是做了預付。車價稅合計890000,不含稅781610,增值稅102389.38,購置稅78761.06· 我的分錄是借:固定資產 866371.68 應交稅費102389.38 貸:預付賬款468500 其他應付款787610.06 應付賬款421500
好,你這個固定資產是不含稅的價格加上購置稅嗎?
對的,剛才我問了一下,那個貸款也不是向銀行貸的,是在買車那里做的分期這樣,每個月還款過去
記得也可以這么做的,你以后沖其他應付款還有應付賬款就是了。
我車輛購置稅免了,沒有交,是不是不用做入固定資產呀
哦對的是的不需要交。但是你那個購置稅就不要算進去了。
那我是直接和這個公司分期,每個月還款,我固定資產入賬價值,還是根據我發票上來么?,每個還款的本金可以從應付賬款里減出來是么,那這里,每個月利息的分錄是怎么樣的呢
你好,你的固定資產原值根據你固定資產原值,不考慮增值稅
利息借財務費用貸銀行存款。