你好;? 這些筆和本子是你們?nèi)粘dN售的貨物嗎 ?? ?
老師,公司是一般納稅人,請問外購商品無償贈送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點暈乎,假如商品價格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費用-招待費 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購入時:借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈送時:借:管理費用-招待費113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫存商品100 以上哪個版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點寫錯,導(dǎo)致制造費用多計提了585000,管理費用多計提313826.31,銷售費用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費用-財務(wù)費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價,主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額,這個月是不是應(yīng)該沖銷這個數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請老師指教
老師,我們公司因為當(dāng)月利潤過高,我就預(yù)提了成本費用,暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,降低利潤。那我后面逼得月份利潤過低,我想沖回之前預(yù)提部分成本,沖回的分錄怎么做?之前預(yù)提:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 那沖回來的分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,利潤變少了,現(xiàn)在怎么沖回?還要沖回原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本,調(diào)高利潤嗎?麻煩幫提供一下沖回分錄
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬,還預(yù)付勞務(wù)費2萬,(4月份財務(wù)處理:借:銀行3萬,帶:預(yù)收3萬,借:預(yù)付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應(yīng)收5.9萬借:預(yù)收3萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9萬(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務(wù)成本3.5萬,貸:應(yīng)付1.5萬,預(yù)付2萬,轉(zhuǎn)了成本:借:主營成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
3月份有做一張預(yù)提費用憑證借 主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 6月 庫存商品太多了 我們送了筆和本子 臺歷給客戶,總賬讓轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 和管理費用 這什么意思
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動流入可能為負(fù)數(shù)嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實個體戶經(jīng)營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻(xiàn)?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
對 是的 我們?nèi)粘dN售
?你好 視同銷售? ; 借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?
不要把預(yù)提費用沖掉嗎?
我們領(lǐng)用庫存商品 送給客戶 也要交稅嗎?
?你好;? 是的。 你們無償送給客戶 要視同銷售的;? ?你這個預(yù)提費用又是什么業(yè)務(wù)的; 這樣好判斷是否沖掉? ?
預(yù)提費用那張憑證 摘要寫的 預(yù)提2022 1-3月憑證
預(yù)提費用那張憑證 摘要寫的 預(yù)提2022 1-3月費用
?你好? ? ? ?預(yù)提的費用 ;做? 借其他應(yīng)付款 -預(yù)提費用貸其他應(yīng)付款? -某人名字??
我們向供應(yīng)商購入辦公用品 一開始入庫存 辦公室領(lǐng)用庫存商品做辦公用 還需要視同銷售 嗎
?你好;? 你們是買來銷售的就得視同銷售的;? ? ? ? 你們?nèi)绻? 轉(zhuǎn)送給別人的 也是會涉及視同銷售 ;? ?