你好,如果專票對方已經認證了,不需要收回來,如果沒有認證的需要收回來,收回來了,你的付出發票也不要給對方。
老師好~我9月份開具專票是錯票~昨天我按錯票把9月份的賬申報納稅了~今天開具紅字發票把錯票紅沖然后開具正確發票~那這樣我應該給對方哪些發票?上月的錯票我應該收回嗎?
老師您好,我們單位二月份的時候收到一張專用發票,當月就進行了勾選抵扣,但是四月份對方聯系我們說發票稅率開錯了,然后對方給我們開具了紅字發票,又按正確的稅率給我們開了一張,今天我報四月份稅的時候發現新開的發票自動帶進附表二了,但是紅字發票的金額應該填在哪個地方啊?
老師您好,我們是小規模企業,公司6月份給對方開具了專用發票,稅率應該是3,選擇錯了,選擇了1。 這個月開紅字發票,重新開具正確稅率的發票。 那之前的聯次是否要收回?開具的紅字發票是否要給對方?
老師您好,我們是小規模,6月開具的專票發票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發票,重新開具專票。 想問,如果對方已經抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師。我們7月開出去的專票。對方已抵扣。現在發現錯誤。對方開具了紅字發票信息表給我們。我這邊開除紅字發票之后。第一聯自行留存。后面兩聯紅字是否要交給對方
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
那就是分兩種 一,對方已經認證入賬,就不需要收回,需要把新發票和紅字發票一起給對方,對嗎? 二,如果對方沒有認證,需要收回稅率錯誤的發票,紅字發票也自己留著,只給對方新的正確的發票就可以,對吧?
是的是的,是這么做的。