?你好;? ?是的。 計入銷售費用??
老師好,我們是服務行業,但是購進了消耗品和其他儀器(價格不超過2000)對外銷售了,入庫時做的周轉材料-低值易耗品,自己領用做銷售費用-低值易耗品攤銷,那對外銷售的這部分呢,是結轉成本是借主營業務成本 貸:周轉材料-低值易耗品嗎?這樣做對嗎?
甲商場為擴大銷售,準備在本年10月開展一次促銷活動,有以下三種方案可供選擇。方案一:讓利(折扣)20%銷售商品,即甲商場將價格為1000元的商品以800元的價格銷售,且將銷售額和折扣額在同一張發票上的金額欄分別注明。這相當于折扣銷售,折扣為20%。方案二:贈送商品,即甲商場在銷售價格為800元商品的同時,另外再贈送200元的商品(將贈送的200元的商品單獨開具發票,則不僅原價800元的商品按照800元換算為不含稅價款后的價格計算繳納增值稅,而且贈送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價款后的價格視同銷售計算繳納增值稅)。方案三:返還20%的現金,即甲商場在銷售價格為1000元商品的同時,向顧客贈送200元現金。以銷售1000元的商品為基數,參與該活動的商品購進成本為600元(即購進成本占售價的60%)。以上價格均為含增值稅價格。假設甲商場銷售商品適用增值稅稅率為13%,購進商品均取得了稅率為13%的增值稅專用發票。經測算,甲商場每銷售1000元(含增值稅)商品可以在企業所得稅稅前扣除的工資和其他費用為60元(不含增值稅)。假設甲商場促銷活動的顧客均為其他個人即自然人。
老師,我們是凍品經銷商的,為了查詢市場擾亂價格,購買了對方得產品,那這個我做銷售費用-其他可以嗎?
老師,我們最近簽訂一個合同,我們賣了五個產品其他四個有金額單獨有一個金額0元作為贈送,開票的時候也是開五個產品出去。那這樣的話我這個產品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈送給買方,沒有簽合同沒有開票就要視同銷售還要按照市場價來算收入呢?
老師好,我們是銷售方,之前開具了一張發票(有清單)其中有一個產品稅率用錯了,購買方已抵扣,購買方可以只開這個產品的紅字申請單嗎?如果可以部分紅沖,影響其它產品的進項稅嗎?
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。報給老板的內賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內賬取數含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業外收入減去營業外支出得出來凈利潤的數據,報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
老師,我問了我們的人她當做產品入庫賣給客戶了,那我就當應付賬款付款了?
?你好;? ? ?是的。 這個也得做應付賬款去的? 。? ?就不能走銷售費用去哈? ? ?;借庫存商品貸應付賬款。? 借應付賬款貸銀行存款 ;? ?銷售; 借銀行存款貸其他業務收入; 銷項稅;? 借其他業務成本貸庫存商品? ?