你好,如果少繳稅的話,成本費用要多一些的
老師,我問下公司想分利潤,可以全部拿出來分嗎,有哪些稅要交
老師年底了么未分配利潤有好多,怎樣才能少交稅提出來
老師,我想預算一下這季度的所得稅。怎么算呢,就是用12月底凈利潤算出來所得稅減去之前交的,就是這次交的對嗎。年底了,怎么能少交點呢。計提獎金?
每年取得的利潤總額怎么提出來才能交最少的稅
老師我問一下。利潤怎么提出來,稅交的少一些
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
利潤我怎么提出來呢
分紅的,形式的,學員
怎么能少交一些呢,要是取現金,做用費呢,但弄不到那些發票怎么辦,
這個必須要有發票的,沒有發票不能稅前扣除的
開工資這塊呢,有沒有辦法
工資的話,要有簽字的工資表才行的