是累計利潤計算所得稅再減去之前預交的
老師,季度交所得稅為了避稅多計提出來了一部分費用,年底匯算清繳調出來了,正常交稅!可是賬上沒有處理!這跨年的怎樣處理呢?
老師,這個政策是針對年度繳納企業所得稅的么,今年最后一季度利潤是20萬左右,截止到十一月底利潤總得是123萬左右,那么最后一季度我應該交多少所得稅呢,我不知道怎么算
老師,我想預算一下這季度的所得稅。怎么算呢,就是用12月底凈利潤算出來所得稅減去之前交的,就是這次交的對嗎。年底了,怎么能少交點呢。計提獎金?
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預交申報表的時候,因為要有交企業所得稅,享受了減:彌補以前年度虧損,這樣就導致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業所得稅為什么還重復減這個彌補以前年度虧損呢?是系統自己減的
你好,老師,就是我發現去年賬上漏記了一筆收入,那我今年要通過以前年度損益調整補交企業所得稅,那我季度預交的時候都是按記得所得去預交,那我補交這次所得稅怎么算,是這筆漏計收入單獨計算去計提所得稅,還是按季度所得額去計算?補交所得稅
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財務報表更正申報,利潤有變,24年所得匯算已申報,24年4季度所得申報還需要更正申報嗎,謝謝
截止到今天還能開多少票?假如能開10萬。就是真的開完10萬后,就不用交稅了?是這意思嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
分公司非獨立核算,有開票收入,但沒有成本,收入可以匯總在總公司繳納季度所得稅嗎?
累積利潤就是到12月底凈利潤吧(本年累積的)怎么能增加點費用,凈利潤太大了。430萬是有的
這個增加費用不是會計的責任,是支出能夠取得發票才行
是的,但是支出很多沒票的,我記得老板得嫌所得稅高。
嫌多那就需要讓老板去找發票才行
恩,我給他說。今天預算下。多謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了