你好,5萬收入開的是什么業(yè)務(wù)的?
一般納稅人月收入沒超10萬 怎么做計(jì)提稅費(fèi)的分錄 怎么寫減免稅分錄
一般納稅人附加稅月收入不到10萬減免地方教育和教育費(fèi),這個(gè)只要交增值稅就要計(jì)提,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候是直接免的, 那么計(jì)提完,減免的分錄怎么做?
一般納稅人生豬行業(yè),10萬收入是免稅的,5萬收入是不免稅的,這個(gè)分錄怎么寫?免稅部分還需要計(jì)提稅費(fèi)嘛?都是不開具發(fā)票收入
一般納稅人,免稅的部分需要計(jì)提增值稅嘛?還是全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入
老師好,小規(guī)模納稅人開了專票怎么寫會計(jì)分錄?是按3%計(jì)提增值稅,繳納把減免的2%計(jì)入營業(yè)外收入稅收減免?具體分錄怎么寫?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動,匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
5萬加工費(fèi)業(yè)務(wù),10萬是生豬業(yè)務(wù)
10萬的在免稅銷售貨物欄里面填寫,然后再減免明細(xì)表,最后一行填寫。
5萬的,然后在13%勞務(wù)里面填寫,
我想知道分錄怎么寫?報(bào)稅我知道怎么報(bào),
你好,上面的就是報(bào)稅的附表一里面,你打開5萬的,在百分之十三勞務(wù)里面填寫。
然后往下找,有一個(gè)免稅銷售貨物,在這里面填寫10萬。
分錄怎么寫?
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入10萬, 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
如果繳納了稅費(fèi)之后的分錄是咋樣的?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。