是的,是確認銷售費用的
郭老師您好,公司在京東商城開有店鋪,京東商城結算時會由他們承擔一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結算到我們的對公賬戶上,已經入賬作為我們的貨款收入了,但因為是京東商城承擔的,是作為他們的費用,需要我們按年度把這部分開發票給他們,我們可以開促銷服務費、推廣服務費等,您看我們是19000元,我開出發票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來做的收入和銷項稅額,再做開發票的收入和金額,對嗎?
老師,你好!我想咨詢一下我們是勞務公司,然后我們的上家公司不把我們的開票金額的錢全部打給我們,他們代替我們發工資,只轉部分款項給我們,這樣可以嗎?
老師您好我想咨詢下就是我們跟京東合作我們給他開的發票金額大于他們給我們打款的金額,原因是他們扣除京東扣點之后給我們打的款,那這部分的發票怎么記賬呢,算是銷售費用增加嗎
老師你好,電商企業每個月京東平臺給我們發賬單,我們按照賬單來開發票,京東按照賬單來給我們轉款,但是每個月有違規金,京東直接從賬單的匯款金額中扣除,這個不給我們發票,所以應收賬款一直都有會掛賬,這個怎么沖銷呢
老師好,我們單位銷售食品給對方開的發票是按他們銷售的價格開的,他們也按這個金額給我們打款。我們把多出于進貨款的部分在打給銷售方的各分店。這個款項打給他們的時候采用什么方式打給他好?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?