你好 填寫在第二行的,銷售不動產
房企預交增值稅及附加,土地增值稅在填申報表附列資料四時要一并填入銷售不動產預征繳納稅款本期發生額嗎?
房地產開發企業預售階段(預繳增值稅)12月做了延期申報增值稅等稅種,現到了延期申報期限,打開增值稅申報時沒有看到增值稅及附加稅費預繳申報 只有增值稅及附加稅費一般納稅人申報表?請問這個延期申報的增值稅表怎么填?
老師們好,我想問一下,企業新轉一般納稅人,3月份外經證在異地預繳了增值稅及附加稅,那填電子稅局里的增值稅及附加稅申報表應填哪個個表
老師:非房企出售房產,在稅局預繳的增值稅,次月月報時,在一般納稅人增值稅及附加稅費申報”里哪里填列呢?
老師:非房企一般納稅人,出售房產,銷售額10萬,銷售增值稅9000元,在稅局預繳了增值稅50元,在月度申報時,增值稅抵減表里:有抵減金額50元,可是主表中沒有帶出預繳的50元,是怎么回事?
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢