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我們公司銷售收入是分硬件收入和軟件收入的,進項稅要做公共進項稅分攤。那金稅盤技術維護費280,完整的分錄應該怎么做呢? 是不是借:應交稅費-公共進項稅280 借:管理費用-280 然后再根據表格分攤的,假如硬件分250,軟件分30,再做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(軟件)減免稅金30 應交稅費-應交增值稅(硬件)減免稅金250,貸:應交稅費--公共進項稅280 是不是這樣的?

2022-07-06 16:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-06 16:33

是的,是這樣賬務處理的???????

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是的,是這樣賬務處理的???????
2022-07-06
你好,那你這個金稅盤抵扣哪邊的收入?
2022-05-17
你好 ;? 你們這個稅額? ?不用分攤的考慮; 直接做進項稅即可; 月末結轉分錄即可?
2022-07-07
你好!對于這個進項,只有抵扣和不抵扣,不需要分攤。而且申報的時候,表上你的硬件部分的進項,也會自動去抵減要繳納的部分
2022-07-07
你好,軟件硬件抵扣的分錄是一樣的,因為它都是借應交稅費應交增值稅減免,稅款借管理費用負數280
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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