可直接計入管理費用-宣傳推廣費
老師,你好,我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發票,當時貨已經提供給對方了,由于對方人事變動,采購一直沒有把發票交給公司財務,所以對方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會付給我們,現在采購離職,一直無法聯系到采購,所以這發票到現在遲遲找不到,這筆業務,我們當時是做了正常的銷售處理了,現在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。
老師,我們是分公司,現在分公司收了客戶的購車款26000元,但是分公司開票遇到了問題,現在客戶去總公司開發票,我把26000轉到總公司,怎么做賬呢。 還有就是客戶pos機刷卡,手續費算錯了,少到賬0.23元,等于到賬25999.77,但是我還是給總公司轉過去26000,你說我要不要自己掏錢把這0.23元給轉到分公司賬戶,不轉的話應該不好做賬吧
老師好,我們是小規模藥店。由于平時采購量少,一般都是直接公賬給業務員,然而我們收到的是他們公司的抬頭開出的發票,這樣賬就不平。那請教老師,我們怎么做平這個賬呢,說退款走回公賬業務員又不配合。因為是很久之前的數了。
老師,你好 公司銀行收的手續費我們已經做了,借:財務費用,貸:銀行存款,當時沒有發票?,F在發票銀行給開出來了是專票,發票和我們記得財務費用不在一個月里,現在收到發票怎么做賬?
老師好,我們公司采購26000元的定制伴手禮用于活動,貨已收到,陸續送出不少了。怎么做賬?
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
分錄怎么寫?
借:管理費用-宣傳推廣費 貸:銀行存款
同事采購,報銷怎么寫?
報銷寫??采購 定制伴手禮
老師,能寫一下整體分錄嗎?
老師還是寫主營業務成本?哪個報稅的時候劃算一點?
借:管理費用-宣傳推廣費 貸:銀行存款