對的是的,稅務(wù)局通過了
股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以去交印花稅了 是不是代表稅審?fù)ㄟ^了
股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以去交印花稅了 是不是代表稅審?fù)ㄟ^了 股權(quán)變更成功了多久能在網(wǎng)上查到自己呢
老師您好, 有一個問題就是,我們?nèi)ツ?1月份做了一個股權(quán)變更,到12月才走完所有的流程, 因為沒有走公賬轉(zhuǎn)過款, 這個賬務(wù)處理我忘記做了,現(xiàn)在補做可以嗎? 還是要做到對應(yīng)轉(zhuǎn)讓完的那個月云. 這個在稅務(wù)上面沒有什么問題的吧.財務(wù)報表上面好像是不體現(xiàn)個人的股權(quán)的.
編號007◆◆1、暫未收到稅務(wù)部門推送的個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓納稅信息,被投資企業(yè)發(fā)生個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的,應(yīng)先到稅務(wù)部門進(jìn)行納稅申報后,取得稅務(wù)登記后,稅務(wù)需要2-5個工作日左右方可將個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓審核信息回傳市場監(jiān)管部門,市場監(jiān)管部門收到稅務(wù)部門回傳信息后方可辦理個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記。。◆如果已經(jīng)辦理完稅務(wù)相關(guān)手續(xù),請在其他文件上傳中上傳◆個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓納稅申報信息表圖片,原件拍圖,清晰完整。老師去稅務(wù)機關(guān)做變更登記是新公司法規(guī)定的嗎,以前轉(zhuǎn)股網(wǎng)站上簽字就可以了
老師,咨詢股權(quán)方面問題,我公司注冊資本600萬,開始有兩個股東甲和乙,經(jīng)查,成立初期銀行進(jìn)賬單顯示甲實繳56萬,乙實繳24萬,后我接手后看公司賬上有兩個股東,老板甲說 乙已經(jīng)撤了,實際現(xiàn)在是甲自己實際出資了80萬,給我了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還說工商都變完了,我就調(diào)整了賬上股東的實收資本變成一個人了,也去稅務(wù)繳納了印花稅,按每人240000×0.0005×50%=60元,現(xiàn)在老板股東甲要將他手里100%的股權(quán)轉(zhuǎn)給他母親95%,自留5%,可是工商系統(tǒng)顯示:公司是甲100%控股,但是只出資了56萬,那個24萬轉(zhuǎn)過來的股權(quán)沒體現(xiàn)。現(xiàn)在一頭霧水,不知道如何操作。 問題:1.現(xiàn)在要怎么變工商實繳從56到80? 2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓也還需要先到稅務(wù)繳納個人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉(zhuǎn)股,什么情況下可以不交個人所得稅? 3.實際股東轉(zhuǎn)讓金額,平價和溢價怎么寫好,怎么做合理? 問題有點長,謝謝老師了
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
你去工商局變更就可以的。然后工商局變更了,在你的電子稅務(wù)局里邊你自己變更。