同學你好 計入研發支出就可以了
請問老師,因為我們公司是高新技術企業,既搞研發又搞生產,有的設備既用于研發又用于生產,所以設備的折舊和耗用的電費要在生產和研發之間分配,我現在做了一個派工單,專門統計每天這臺設備用于研發的工時,21年我們有5個研發項目,用于研發的設備有8臺,有的幾個項目會使用同一臺設備,那么我可以這樣安排嗎?比如A設備分別可以用于1和2項目,那么A設備在1項目下的研發時間是1小時,電費是100元,折舊是150元;在2項目下的研發時間是2小時,電費是60元,折舊是180元,這樣可以是嗎?
老師您好,前期用于研發項目的研發設備。后面沒有研發項目了,研發固定資產設備就用于一般用途工作用,,賬上之前設備入賬計入的研發費用折舊費,現在賬上如何處理啊?
老師我們單位23.3月前買的固定資產已經入賬,且直接計入管理費用了,3月份公司研發立項,那之前部分屬于研發設備的固定資產折舊費是計入研發費用還是管理費用
老師,之前買的固定資產設備用于研發,計入了研發折舊,現在今年沒有研發了,分錄科目改為主營業務成本了,想問下,固資卡片里的折舊科目要變嗎
老師,買來的設備用于研發,我計入的固定資產,然后折舊費用計入了研發費用的折舊,現在這個設備被我第三季度一次性扣除了,研發費用是百分百加計扣除的,現在被我一次性扣除了,研發費用加計扣除這塊怎么處理
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
之前有研發的時候,賬上就是折舊后先計入研發費用-折舊,然后月底結轉入管理費用-研發費用。那現在是直接計提讓它入研發支出?不用結轉了?
同學你好 計入研發支出就可以
賬務怎么處理呢?就按之前固定資產計提后 ,就讓它掛在研發支出科目?不用再結轉到管理費用-研發費用 ,或者做其他處理了嗎?
借研發支出 貸銀行存款
老師你這說的我越發糊涂了。能不能詳細點
分錄就是這樣做的 借研發支出 貸銀行存款
老師你這回答的也很模糊啊,還是我沒有表達好我的問題。您這是對研發設備進行了清理呢?還是記錄的是剛剛購買進來設備的分錄呢?
固定資產清理了也不用改之前的折舊 作固定資產清理就可以了
我不是說要更改之前的折舊。我的問題是之前一直有研發項目有研發設備。現在不研發項目了,設備就用于常規的生產用途了。 但是之前購入設備的時候選擇了計提折舊入在了研發成本-折舊費,現在要想更改怎么弄,就計入普通的管理費用-折舊費就好了。
那折舊計入管理費用就可以了
財務軟件中計提了后,自己再做一筆調整?
同學你好 對的 再做一筆調整就可以