你好,這個(gè)是可以稅前扣除的。
電話費(fèi)有滯納金9元,公司可以稅前扣除這9元電話費(fèi)滯納金嗎
一般納稅人,收到電費(fèi)專(zhuān)發(fā)票,上面有滯納金,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
偉達(dá)公司2012年共實(shí)現(xiàn)稅前收入總額800萬(wàn)元(其中包括產(chǎn)品銷(xiāo)售收入600萬(wàn)元,國(guó)債利息收入200萬(wàn)元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用450萬(wàn)元。其中:合理的工資薪金總額175萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬(wàn)元,職工福利費(fèi)45萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元,管理費(fèi)用13萬(wàn)元,稅收滯納金15萬(wàn)元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬(wàn)元(均未經(jīng)稅務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)),其他成本費(fèi)用支出均符合稅法規(guī)定。(適用企業(yè)所得稅稅率為25%)根據(jù)上述資料,回答(1)、(2)、(3)、(4)、(5)小題。(3)關(guān)于職工教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi),下列說(shuō)法中正確的是()。A.允許稅前扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出為3萬(wàn)元B.允許稅前扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出為4.375萬(wàn)元C.允許稅前扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)為3.5萬(wàn)元D.允許稅前扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)為9萬(wàn)元(4)關(guān)于稅收滯納金和準(zhǔn)備金支出的計(jì)算,下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。A.企業(yè)繳納的稅收滯納金15萬(wàn)元不得稅前扣除B.企業(yè)繳納的稅收滯納金可以稅前扣除9萬(wàn)元C.未經(jīng)稅務(wù)部門(mén)核定的準(zhǔn)備金支出不得稅前扣除D.符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的準(zhǔn)備金可以稅前扣除(5)偉達(dá)公司2012年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額為
企業(yè)付電費(fèi)滯納金、代房東交的稅費(fèi),交商業(yè)保險(xiǎn)這些費(fèi)用可以稅前扣除嗎?
給員工補(bǔ)交社保產(chǎn)生的滯納金,公司承擔(dān)了,所以想問(wèn)下公司承擔(dān)的這部分滯納金,可以稅前扣除嗎?
老師,出差過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)的電腦能否一并計(jì)入差旅費(fèi)
個(gè)稅申報(bào)本月15號(hào)之前忘記申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)要交罰款嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如何理解第二條,比如4月收到稅務(wù)異常發(fā)票通知,那稅款所屬期是4月,5月申報(bào)4月增值稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒(méi)有成本發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
老師我想問(wèn)一下小規(guī)模公司也可以開(kāi)通社保,給員工繳納社保吧,這個(gè)開(kāi)通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個(gè)月開(kāi)具了一張出口發(fā)票,開(kāi)具了發(fā)現(xiàn)有一個(gè)商品的稅收編碼和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅收編碼大類(lèi)一致,小類(lèi)不一致,例如稅收編碼大類(lèi)塑料制品一致,再分的小類(lèi)不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會(huì)不會(huì)觸犯稅務(wù)預(yù)警?
老師,一個(gè)親戚想注冊(cè)公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個(gè)季度多交了49的所得稅,這個(gè)季度需要交6722的所得稅,可以更正申報(bào)嗎?這個(gè)少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎?
老師問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤(rùn),以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤(rùn)表上怎么填?利潤(rùn)表上沒(méi)有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來(lái)就要交稅了,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?