不小于45萬不用填寫減免表。填寫到第十行。
小規(guī)模增值稅申報表按1%不超45萬,用填寫減免稅申報表么?
老師小規(guī)模納稅人季未超過45萬,末開專票,要填增值稅減免申報明細(xì)表嗎
# 提問 #小規(guī)減免稅超45萬 怎么填增值稅免稅申報明細(xì)表?謝謝
#提問 #小規(guī)模公司 季度不超30萬 但有專票(已交增值稅) 請問用填增值稅減免稅申報表嗎?謝謝
# 提問 #小規(guī)模季報不超30萬 但開了專票 請問增值稅減免稅申報表用填寫?若用怎么填?謝謝
A公司,有企業(yè)股東B實繳60萬和C實繳40萬,現(xiàn)在股東B要把其擁有的一半股權(quán)30萬轉(zhuǎn)讓給D,轉(zhuǎn)讓價為30萬,請問現(xiàn)金流是D直接轉(zhuǎn)30萬給B,還是D先轉(zhuǎn)給A再由A轉(zhuǎn)回B?
老師個稅經(jīng)營所得賬上也體現(xiàn)不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術(shù)服務(wù)費專票,今年雙方協(xié)商紅沖了,當(dāng)時已經(jīng)抵扣過入賬了,現(xiàn)在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產(chǎn)?怎么理解?
出口生產(chǎn)企業(yè)如何計算每月要抵扣多少進(jìn)項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳嗎?
老師老師營業(yè)外收入在匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,如果銀行賬戶沒有支付工資。公司沒有業(yè)務(wù)就沒有發(fā)工資正常嗎?這種情況的話是不是個稅可以零申報?
老師,我們支付的勞務(wù)費用,沒有收到發(fā)票,可以直接按勞務(wù)報酬代扣代繳個稅,匯算清繳的時候再調(diào)增,可以嗎
老師營業(yè)外收入?yún)R算清繳哪里
要填減免稅申報表
這個表銷售額填收入?
你說一下,你多少收入?開的什么發(fā)票?
超45萬了 比如此季收入46萬 需填減免表 這樣填對不?老師您看看
這樣。這樣填寫是正確的。
填收入額?免稅額為零對不?
您好。您好,您說的是哪一個表? 。等寫完減免表會在主表第19行帶出來。
我給您發(fā)這個減免表 看填的對不?填收入46萬 最后那列免稅額為0 看看對不這樣填?
。你這個圖填寫的不對,你按我發(fā)給你這個填第二列里不填寫。
老師 我是小規(guī)模
老師 不用填免稅銷售額扣除項目本期實際扣除額 免稅額自動帶出13800 保存后扣除后免稅銷售額又自動帶出460000 是這樣不
。免稅額帶出來469000對。是的
460000?3%=13800帶出免稅額 這對? 帶出免稅額為0不對 是這樣不老師?
免稅額帶出來零,這個就不對。