同學你好 你是要做內賬的分錄嗎 直接不管稅 直接做收入結轉成本
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師,增值稅稅負率怎么控制,我們的商貿貿易公司,老板說交稅控制在開票的千分之三來交稅,比如我8月份留抵進項稅額是192165,現在要求我們開1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開票的千分之三來交稅,請問這個稅負率怎么空,有什么辦法可以做到按開票的千分之三來交稅
老師,我們是鋼材行業,我想問一下做內賬,就是我們比如4000元買進不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個要怎么做成本啊。怎么寫分錄,還有的買進含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進項有多也要按千分之三交,這個正常不。
想請教一下,我有一筆銷售業務,中間人介紹的,我買入這個材料的時候價格為0.42元(含稅13%),但是這個是別人介紹的買賣,賣出去賣的1元(含稅13%)。在這買賣中還有個價格是中間人給我實際的賣價,1元跟這個實際賣價的差額是要給中間人的。這部分差額有13%的稅是我交了,所以跟中間人之間的價格要怎么算,我們企業才能不虧呢??
老師你好,請問我在計算員工平均工資的時候需要把公司給員工繳納的社保還有員工個人繳納的社保一起計算進去嗎?
老師,員工出差培訓的車費住宿費計職工教育經費嗎?
老師您好 您有出口貨物備案單證目錄表嗎?
老師,我司賣車,作為賣方,二手車給開的發票,我司作為資產處理,是留存記賬聯做賬還是發票聯記賬
下列有關財務報告編制基礎的說法中,正確的有A.財務報告編制基礎分為通用目的編制基礎和特殊目的編制基礎B.注冊會計師可以基于自身的預期、判斷和個人經驗對財務報告編制進行評價C.同一家被審計單位采用不同的財務報告編制基礎,可能導致不同的審計D.注冊會計師在審計過程中對財務報告編制基礎適當性的評價,應當記錄底稿
老師你好,銷售貨物開具普通發票或者是不開具發票怎么做賬?
老師,現在小微企業企業所得稅的減免稅比例是多少
我們是家電行業公司 進貨會收到廠家返利 用返利可以提貨 但是返利不是返現金哦 之前會計做賬是借應付賬款 貸:其他業務收務 總感覺哪里不對,這個是廠家對賬單,麻煩老師幫我看看
電動車車行給個人開具的機動車銷售統一發票需要繳納增值稅嗎?
復制到桌面EXCel表格打不開咋辦?啥原因啊?
對的,做內賬 一般是 借庫存商品4000元 貸應付賬款4000元 銷售出就 主營業務收入4100元 應收賬款4100元 結轉成本, 借主營業務成本4000元 貸庫存商品4000元 這樣的話。還有13%的增值稅,我們是一般納稅人那個增值稅怎么計算 應收賬款4100元
同學你好 內賬不用計算增值稅
但是我后面要算成本的時候,交的那個稅到時候怎么攤嘞
同學你好 內賬計入費用就可以