您好,是這樣的,現(xiàn)在的規(guī)定,50*2.5%=1.25 這樣的
老師你好,我想請教一下,小型微利企業(yè)如何計算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
您好老師 1一般納稅人印花稅購銷合同沒有減半征收或者優(yōu)惠政策一說是不是, 2小型微利企業(yè)包含符合要求的一般納稅人和小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在在報一家一般納稅人的賬,暫時沒有繳納所得稅,我想咨詢的是如果和小規(guī)模一樣符合小微企業(yè)標準,一般納稅人的所得稅稅率也是5嗎 3一般納稅人在一季度虧16000,二季度盈利10000,累計虧6000,二季度所得稅計稅依據(jù)是贏利10000,還是虧損6000, 謝謝老師
某人打算投資辦一家藝術培訓機構,預計每年可獲利潤50萬元,其他條件是符合小型微利企業(yè)標準。剛開始是想辦一家一人有限公司,但又聽朋友講辦有限公司股東想分紅要在公司交了企業(yè)所得稅后再交一次個人所得稅但有限公司可享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠,而辦個人獨資企業(yè)只需交一次個人所得稅即可沒有小型微利企業(yè)優(yōu)惠。 請你根據(jù)現(xiàn)行稅收政策,通過數(shù)據(jù)分析給出對方建議。
某人打算投資辦一家藝術培訓機構,預計每年可獲利潤50萬元,其他條件是符合小型微利企業(yè)標準。剛開始是想辦一家一人有限公司,但又聽朋友講辦有限公司股東想分紅要在公司交了企業(yè)所得稅后再交一次個人所得稅但有限公司可享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠,而辦個人獨資企業(yè)只需交一次個人所得稅即可沒有小型微利企業(yè)優(yōu)惠。 請你根據(jù)現(xiàn)行稅收政策,通過數(shù)據(jù)分析給出對方建議。
一般納稅人制造業(yè),小微企業(yè),凈利潤50萬,依據(jù)現(xiàn)在最新政策企業(yè)所得稅是多少?受累吧計算過程寫一下,謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
哦哦,現(xiàn)在不是25%了哈?
嗯對是的,現(xiàn)值稅率低了