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老師,6月份小規模開具16張增值稅普通發票時錯選了4月1號以前發生的業務,結果免稅開成了1%的稅率.金額還比較大,7月初申報納稅時顯示要繳稅,怎么辦可以不用繳稅

2022-07-04 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 20:54

同學你好,你開成一個點沒有關系,還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯誤的發票,對方不可以稅前扣除,你應該在本月紅沖,然后在再開正確的發票,后續也是不需要交稅的。

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快賬用戶8274 追問 2022-07-04 21:00

對方是簡易計稅,不抵扣的。發票上是一個點,可是系統顯示按3個點繳稅。

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齊紅老師 解答 2022-07-04 21:29

系統上本來就是按照三個點,你需要填寫減免稅的附表。

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快賬用戶8274 追問 2022-07-05 17:00

老師,我們不含稅銷售額154萬了,填到12欄了,本期應納稅額變成0了,減免稅申報表也填了,是不是這樣就可以了?那開錯的發票怎么弄,已經跨月了,本月紅沖重開嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:57

那是你們當地的稅務局把減免稅的在后臺系統直接設置好了,你就不需要填減免表了,主表直接申報即可。

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:58

開錯的發票讓對方把發票全部收回來,你先負數沖銷,然后再開正確的發票,對你本月、本季度來說沒有任何影響。你下個季度最后申報的是零。

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快賬用戶8274 追問 2022-07-05 18:03

老師,個體戶是不是還要交千分之六的個人所得稅

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齊紅老師 解答 2022-07-05 18:11

個人所得稅是按照收入乘當地的行業應稅所得率。算出利潤之后,乘以五級超額累進稅率,減去速算扣除數,繳納個稅減半征收。另外一種是按照開票收入直接乘以一個征收率,就是簡化的方法,估計你們當地是用的是第二種,直接乘以征收率。

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快賬用戶8274 追問 2022-07-05 18:49

老師,你回答的特別細,很感謝,那開負數發票是只要這個月開了就行,還是得15號之前?一下紅沖這么大金額的發票,稅務局不會來找我們吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-05 19:03

姐你好,只要在這個季度,三季度開出來都沒有問題。你這個月是把以前錯誤的重新開具稅務局,即使預警了解釋下也沒有關系,而且你本月千紅沖又開具出來,對本期沒有任何影響。

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同學你好,你開成一個點沒有關系,還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯誤的發票,對方不可以稅前扣除,你應該在本月紅沖,然后在再開正確的發票,后續也是不需要交稅的。
2022-07-04
你好 不含稅金額 你在12欄填寫 然后填寫減免明細表最后一行
2022-07-04
你好 ;? ? ?你紅沖發票 ;? ?你之前開錯了。先按你實際開票的1%稅率去報; 賬上按實際去做? ?
2022-07-05
把錯的紅沖,再申報就是更正申報了
2022-07-13
你十月份申報的時候,你之前預交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費里面。
2022-09-30
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