同學你好,你開成一個點沒有關系,還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯誤的發票,對方不可以稅前扣除,你應該在本月紅沖,然后在再開正確的發票,后續也是不需要交稅的。
增值稅小規模納稅人,老師,4月份沖紅3月開的一張普票,稅率1%;申報二季度增值稅時,顯示如下:“本期填寫的適用3%減1%政策的本期發生額大于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額-9900.99的2%,請確認填寫是否正確”,這個是什么意思,該怎么辦?
老師,6月份小規模開具增值稅普通發票時錯選了4月1號以前發生的業務,結果免稅開成了1%的稅率.金額還比較大,7月初申報納稅時顯示要繳稅,這可咋整
老師,6月份小規模開具16張增值稅普通發票時錯選了4月1號以前發生的業務,結果免稅開成了1%的稅率.金額還比較大,7月初申報納稅時顯示要繳稅,怎么辦可以不用繳稅
老師,6月份個體戶開具16張增值稅普通發票時錯選了4月1號以前發生的業務,結果免稅開成了1%的稅率.含稅金額一百多萬,7月初申報納稅時顯示要按三個點繳稅,怎么辦可以不用繳稅?怎么填寫納稅申報表?發票跨月發票紅沖對申報納稅有影響嗎
老師,我們是小規模納稅人5月份開了一張增值稅專用發票1%的稅率,當時7月份申報時,系統中直接顯示繳納3%的稅,現在對方退回了票(對方公司也是小規模),今天開具了紅字發票沖了1%稅率的發票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
對方是簡易計稅,不抵扣的。發票上是一個點,可是系統顯示按3個點繳稅。
系統上本來就是按照三個點,你需要填寫減免稅的附表。
老師,我們不含稅銷售額154萬了,填到12欄了,本期應納稅額變成0了,減免稅申報表也填了,是不是這樣就可以了?那開錯的發票怎么弄,已經跨月了,本月紅沖重開嗎
那是你們當地的稅務局把減免稅的在后臺系統直接設置好了,你就不需要填減免表了,主表直接申報即可。
開錯的發票讓對方把發票全部收回來,你先負數沖銷,然后再開正確的發票,對你本月、本季度來說沒有任何影響。你下個季度最后申報的是零。
老師,個體戶是不是還要交千分之六的個人所得稅
個人所得稅是按照收入乘當地的行業應稅所得率。算出利潤之后,乘以五級超額累進稅率,減去速算扣除數,繳納個稅減半征收。另外一種是按照開票收入直接乘以一個征收率,就是簡化的方法,估計你們當地是用的是第二種,直接乘以征收率。
老師,你回答的特別細,很感謝,那開負數發票是只要這個月開了就行,還是得15號之前?一下紅沖這么大金額的發票,稅務局不會來找我們吧?
姐你好,只要在這個季度,三季度開出來都沒有問題。你這個月是把以前錯誤的重新開具稅務局,即使預警了解釋下也沒有關系,而且你本月千紅沖又開具出來,對本期沒有任何影響。