可以免所得稅,到你在免稅收入里面填寫(xiě)第七行增加一行。
各位老師大家好,小規(guī)模企業(yè),開(kāi)出了36萬(wàn)元的發(fā)票,是自己種的苗木銷售,然后,現(xiàn)在沒(méi)有賬務(wù),以36萬(wàn)元為基礎(chǔ),繳多少企業(yè)所得稅呢,苗木有沒(méi)有免企業(yè)所得稅呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,老板兒也不曉得為啥只賣不買,結(jié)果今天問(wèn)我還需要好多成本票,我看了1月至今賣了有78萬(wàn)出去,成本只有老板娘一個(gè)人的工資1萬(wàn),他喊我列個(gè)清單大概在70萬(wàn)左右列出來(lái)喊別人給他照著清單開(kāi)票,我就沒(méi)懂了,如果是規(guī)規(guī)矩矩繳納企業(yè)所得稅的話也不過(guò)2萬(wàn)多一點(diǎn)點(diǎn),為啥他還要去喊別人給他開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票呢???別人開(kāi)了之后要抽點(diǎn)子,林林總總也差不多不比他這個(gè)企業(yè)所得稅2萬(wàn)少,我沒(méi)懂其中的奧秘,麻煩老師解答一下嘛
老師,我們公司是收購(gòu)廢木材的,有一部分廢木材直接用于銷售給其他公司,有一部分用于加工生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒,請(qǐng)問(wèn)從個(gè)人那里買的廢木材沒(méi)有發(fā)票該怎么解決呢?直接用于銷售的廢木材我們開(kāi)票給下游開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)得票呢?增值稅和企業(yè)所得稅有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?用于加工后再銷售的生物質(zhì)顆粒我們開(kāi)票開(kāi)給下游開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的票呢?增值稅和企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎?小規(guī)模和一般納稅人的稅率和優(yōu)惠政策都麻煩老師幫忙解答一下,謝謝了!
老師好,我司是做林業(yè)工程施工也有苗圃種植及苗木銷售,以前沒(méi)有分開(kāi)核算,因?yàn)?024年有接了一筆苗木銷售的業(yè)務(wù),合同金額有240萬(wàn)元,出售的苗木都是自己苗圃培育出來(lái)的,要想享受國(guó)家優(yōu)惠政策,免交這部份的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)方面要怎樣做?
老師早上好!我這邊是苗木專業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過(guò)高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的就增加利潤(rùn),減少成本了,不屬于免費(fèi)收入的我也把他跳出來(lái)了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問(wèn)的是在國(guó)家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細(xì)跟我說(shuō)一下都往那個(gè)表里填我查出的成本減少50000和利潤(rùn)增加50000,還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票的沒(méi)有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
老師,怎么寫(xiě)呢,這個(gè)是免所得稅的嗎,在第七行里面增加一行,怎么填寫(xiě)呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
有一個(gè)免稅收入,其他。
老師,這個(gè)是收入多少都是免稅的嗎,還是開(kāi)票金額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)呢,請(qǐng)老師再指點(diǎn)一下,如果在免收入里面,填成其他,再不需要提供什么文件給稅務(wù)局看吧
是的 1)企業(yè)從事下列項(xiàng)目的所得,免征企業(yè)所得稅: ①蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅(jiān)果的種植; ②農(nóng)作物新品種的選育; ③中藥材的種植; ④林木的培育和種植; ⑤牲畜、家禽的飼養(yǎng); ⑥林產(chǎn)品的采集; ⑦灌溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項(xiàng)目; ⑧遠(yuǎn)洋捕撈。 (2)企業(yè)從事下列項(xiàng)目的所得,減半征收企業(yè)所得稅(交叉出題): ①花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植; ②海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖。 (3)企業(yè)根據(jù)委托合同,受托對(duì)符合規(guī)定的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行初加工服務(wù),其所收取的加工費(fèi),可以按照農(nóng)產(chǎn)品初加工的免稅項(xiàng)目處理。 (4)企業(yè)從事適用企業(yè)所得稅減半優(yōu)惠的種植、養(yǎng)殖項(xiàng)目,并直接進(jìn)行初加工且符合農(nóng)產(chǎn)品初加工目錄范圍的,企業(yè)應(yīng)合理劃分不同項(xiàng)目的各項(xiàng)成本、費(fèi)用支出,分別核算種植、養(yǎng)殖項(xiàng)目和初加工項(xiàng)目的所得,并各按適用的政策享受稅收優(yōu)惠。 (5)企業(yè)同時(shí)從事適用不同企業(yè)所得稅政策規(guī)定項(xiàng)目的,應(yīng)分別核算,單獨(dú)計(jì)算優(yōu)惠項(xiàng)目的計(jì)稅依據(jù)及優(yōu)惠數(shù)額;分別核算不清的,可由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照比例分?jǐn)偡ɑ蚱渌侠矸椒ㄟM(jìn)行核定。 (6)企業(yè)對(duì)外購(gòu)茶葉進(jìn)行篩選、分裝、包裝后進(jìn)行銷售的所得,不享受農(nóng)產(chǎn)品初加工的優(yōu)惠政策。 (7)企業(yè)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品后直接進(jìn)行銷售的貿(mào)易活動(dòng)產(chǎn)生的所得,不能享受農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目的稅收優(yōu)惠政策。
自產(chǎn)自銷的證明,這個(gè)是你們單位自己種植自己銷售的。