您好,這個一般 是屬于費(fèi)用的
項目管理人員發(fā)生的工資,差旅費(fèi)計入管理費(fèi)用還是項目成本
老師為了購買固定資產(chǎn)發(fā)生的手續(xù)費(fèi)加油餐費(fèi),應(yīng)該算到固定資產(chǎn)的成本 ,還是算差旅費(fèi)用
為了項目收尾和結(jié)算發(fā)生的差旅費(fèi)按規(guī)定一般是計入成本還是費(fèi)用?
單一項目研發(fā)費(fèi)能直接一次結(jié)轉(zhuǎn)到項目成本嗎,因為項目是軟件項目,為客戶單獨(dú)定制的,產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用,直接一次計入該項目成本是否可行
公司項目員工去項目上出差發(fā)生的差旅費(fèi),是掛工程施工的間接費(fèi)用差旅費(fèi),還是公司的管理費(fèi)用下面的差旅費(fèi)?還有項目上辦公室用的辦公費(fèi)同樣。我看見中級實(shí)務(wù)在收入那章節(jié)說工程施工的合同成本要業(yè)主承認(rèn)的成本才計下面。管理方面的要計公司的管理費(fèi)用,說對方不認(rèn)這入合同取得成本。所以我疑惑了?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求