您好!是的。就是這樣做分錄
老師,您好,一筆費用支出,支付前和支付后的會計分錄對嗎?借:主營業務成本貸:應付賬款—A客戶,借應賬款—A客戶,貸:銀行存款。(小規模,免稅,貨代業務)
老師求解: 小規模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎? 【給客戶開票后】: 借:應收賬款-xxx單位 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 【收到客戶貨付后】: 借:銀行存款 貸:應收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應商付款并收到發票,這樣做賬對嗎? 【給供應商付貨款后】: ?借:其他應收款—老板微信 貸:主營業務成本 ? 【老板把錢打進公賬后】: ?借:銀行存款 ?貸:其他應收款—老板微信
老師您好,我們公司租賃設備的時候,支付費用的時候會計分錄是這樣的: 借:預付賬款-a公司 貸:銀行存款 收到發票和設備,這樣寫會計分錄對嗎? 借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 預付貨款-a公司
老師,收到一份材料發票,跟著就要支付貨款。是借:主營業務成本;應交稅費-進項稅。貸:應付賬款-客戶,然后借:應付賬款-客戶。貸:銀行存款。還是直接借:主營業務成本;應交稅費-進項稅。貸:銀行存款
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領導讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務,分別如何操作?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。可以拿什么樣的進項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
如果是業務代付了(有發票),報銷時就寫——借:主營業務成本貸:其他應付款/業務員借:其他應付款/業務員貸:銀行存款?還是按發票上抬頭寫應付賬款/某某公司?
你好!如果是代付了,你可以入其他應付款