你好在其他里面填寫的進項轉出的其他
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項稅的 對應的進項稅額做轉出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統 去勾選抵扣增值稅 財務經理讓我在能抵扣那一欄進行勾選 但我們不是做進項稅額轉出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
老師好,我這個月要做進項稅額轉出,原因是因為以前抵扣的進項稅,現在找不到了,我是要填在哪一欄呢
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
前幾個月,因供應商成了黑戶,稅局要求我們做進項稅額轉出,這個月又通知我們之前做了進項稅額轉出的現在又可以抵扣了。請問,這個稅金填增值稅報表的哪一項?
老師9月退了一個貨,我做了個進項稅額轉出,需要對方給開退票嗎,目前沒開呢我憑證做了進項稅額轉出,現在報增值稅在哪里填啊,是在異常憑證轉出進項稅額填,還是紅字信息表注明的進項稅額填呢,我這個怎么處理啊
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
好的。謝謝老師
不用客氣 工作愉快