你好,放到其他應付款余額里面的。
其他應收款科目期末余額在借方負數 其他應付款科目期末余額在貸方負數,請問在財務報表資產負債表中如何填寫呢?
資產負債表中的其他應收款和其他應付款如何填列,其他應付款期末=其他應付貸方余額+其他應收貸方余額,如果其他應收只有借方余額,那是不是說資產負債表里的其他應付款期末數就=科目余額表的其他應付款余額
老師,其他應收款期末余額在貸方,我在填資產負債表的時候是在其他應收款那填負數嗎?
其他應收款期末余額在貸方,資產負債表怎么填
如果其他應收款的余額在貸方,資產負債表里是不是應該把這個余額填寫在其他應付款里
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
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老師,一個公司應該只能有一個對公賬戶吧?前面0515的賬號是公戶,后面的賬戶是什么情況
銷售貨物,包裝物需要后面退還回來重復使用。該如何記賬
匯算清繳不需要調整的費用,還要填明細嗎?