您好。。您好,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。您好,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。 送給本單位人員寄福利費(fèi),送給外人計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
會(huì)議贈(zèng)送的禮品是進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)?還是會(huì)議費(fèi)?是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是視同銷售?
購(gòu)禮品贈(zèng)送給客戶是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是視同銷售阿
營(yíng)銷部做活動(dòng),我們有贈(zèng)送小禮品給客戶,小禮品入銷售費(fèi)用還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
外購(gòu)的貨物作為禮品贈(zèng)送客戶需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是視同銷售
外購(gòu)的禮品贈(zèng)送客戶是做視同銷售嗎?還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號(hào)有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購(gòu)置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個(gè)稅志500多,之前也沒預(yù)交個(gè)稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個(gè)未分配利潤(rùn)那個(gè)分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說明每個(gè)表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個(gè)為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計(jì)提稅金及附加,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時(shí),這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因?yàn)闀簳r(shí)沒運(yùn)營(yíng),也沒注銷,請(qǐng)代理公司做賬的,目前經(jīng)營(yíng)著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點(diǎn)呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
不用視同銷售?
可是為什么一直說外購(gòu)的禮品進(jìn)行贈(zèng)送要視同銷售,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣?
如果是同銷售進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣。這指的是招待費(fèi)。福利。福利費(fèi)是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
只要是進(jìn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的科目就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)吧,如果是普票就全額進(jìn)費(fèi)用?
您這樣描述是正確的。