這相當于甲公司將產(chǎn)品賣給了你們公司,你們公司又賣給客戶。沒有收到甲公司給你們開的發(fā)票你們是沒法給客戶開發(fā)票的,票據(jù)流不完整。
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
資料 A公司將生產(chǎn)應(yīng)稅消費品甲產(chǎn)品所用原材料委托B公司加工。 5月10 日A公司發(fā)出材料實際成本為51950元,應(yīng)付加工費為7000元(不含增值稅),增 值稅稅率13%,消費稅率為10%,A公司收回后將進行加工應(yīng)稅消費品甲產(chǎn)品,加工費 及代扣代繳的消費稅均未結(jié)算; 5月25 日收回加工物資并驗收入庫,另現(xiàn)金支付往返運雜費150元,取得增值稅普通發(fā) 票一張。 5月28 日將所加工收回的物資投入生產(chǎn)甲產(chǎn)品,此外,生產(chǎn)甲產(chǎn)品過程中發(fā)生工資費 用22800元;分配制造費用18 100元; 5月30 日甲產(chǎn)品全部完工驗收入庫。 6月5 日銷售甲產(chǎn)品一批,售價200000元 (不含增值稅),款項尚未收到。甲產(chǎn)品應(yīng)交 消費稅20000元。 (三)要求編制A公司的會計分錄及計算當期應(yīng)交消費稅并上交消費稅
我公司給甲代加工一批貨,公司正常收取了代加工費和產(chǎn)品檢測費(現(xiàn)金收,未開票),現(xiàn)代加工產(chǎn)品的銷售款,甲讓客戶回到我公司賬戶,要求我公司給他的客戶開票,并扣除應(yīng)交稅費后余款返還甲,這樣情況怎樣做賬務(wù)處理?
:新開的小規(guī)模外貿(mào)公司,剛做好了對外經(jīng)營者備案,開立了銀行基本戶與美元外幣戶,主要是替非洲一老客戶采購空調(diào),家電,燈具等電器產(chǎn)品。原先是客戶打款到工廠,工廠報關(guān)出貨后客戶打傭金款到我個人帳戶。現(xiàn)在想用公司外幣帳戶收客戶美金貨款、運雜費與應(yīng)付傭金后結(jié)匯人民幣再轉(zhuǎn)貨款與運朵費給工廠與貨運代理,這樣與客戶,工廠簽訂三方協(xié)議,由我公司代收代付貨款,工廠報關(guān)出貨給客戶,我公司收取相應(yīng)比例服務(wù)傭金,這樣的代收代付操作合規(guī),可行嗎?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業(yè)的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時,要在財務(wù)軟件啟動數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會經(jīng)費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應(yīng)部分,匯算時要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
如果甲給我公司開原料發(fā)票,我公司給甲的客戶開成品發(fā)票,甲的客戶把貨款回賬戶,我公司扣除應(yīng)交稅費和加工費及產(chǎn)品檢測費后再付款給甲,這樣是不是票據(jù)流就完成了?如果甲先付代加工費和檢測費,如何做會計處理?
先入到其他應(yīng)付款里,后期給甲公司結(jié)算的時候沖賬