你好,那需要修改一下合同或者是對方沒有安裝的范圍嗎?
老師,我司是貿易公司,銷售貨物并提供安裝服務,只開13%的銷售貨物發票,那么合同也沒說明我司也有負責安裝,沒問題吧?因為發票是混合從主開具13%貨物發票,以銷售貨物為主。
老師,我司是貿易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發票,開具9%稅率的發票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發票和9%發票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內容里面寫有包安裝就好。
老師,我司是貿易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發票,開具9%稅率的發票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發票和9%發票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務,可以開成兩種稅率嗎?
老師,一家供應商銷售貨物和提供安裝兩項,合同上也寫了提供13%和9%的專票,我可以收他都開13的貨物的票嗎
我公司一般納稅人銷售貨物并提供安裝調試,是不是全額按13%開專票,其中有一些結構安裝是別人公司給我們做的,別人給我們是建筑業的9%進項,我們能把銷售合同,拆分開票嗎?貨物13%,安裝調試9%
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
他說他開不了9的,不是都可以自己添加開票項目的嗎?
安裝得有建筑資質,他不光有個經營范圍
哦我以為都能開呢,因為我都是自己添加的,也可以開利息什么的,不屬于我們公司日常經營業務
不可以的,這個得有資質才能。
是只有建筑業的是這樣嗎?開票軟件里不都可以自己添加的嗎?要不偶爾發生的不是日常經營業務怎么開呢
你好,金融服務嚴格也不可以的,也得有資質的,其他的需要有資質的,都是這么做的,比如運輸。
那我開的利息可以開嗎?我們是建筑業,有哪些是不在經營范圍可以開的呢?麻煩老師說說
不可以的,我們這邊不行 可以問你稅務局那邊
因為稅務局要求嚴格的,會有罰款。