這個是計入營業外收入的 這個要繳納所得稅的
請問老師,小微企業收到的一次性創業補貼和招用失業人員的崗位補貼,如何入賬?要交企業所得稅嗎?匯算清繳時要不要納稅調減?謝i謝
老師,申請返款的是一次性留工補助和穩崗返還補貼,請問是入賬營業外收入嗎?然后不用交增值稅,只要交企業所得稅是嗎
請問老師,小型微利企業,如果公司在匯算清繳時候有50萬發票沒有收到,需要調增50萬,那補繳的所得稅,是用調增的應納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來核算。
請問老師,單位與工資一同發放的住房補貼,借管理費用-住房補貼(沒有放到二級科目工資),貸:應付職工薪酬-工資。請問老師我在做企業所得稅匯算清繳的時候,計提福利費基數 要加上部分放大管理費用-住房補貼的金額嗎?謝謝
老師,請問一下比如我企業所得稅預扣預繳的時候是1200的,但是到了企業所得稅匯算清繳的時候因為有調增的數據,要補交稅費,那我賬上計提企業所得稅的時候是填預扣預繳和匯算清繳加一起的企業所得稅是嗎?
老師,這個是算入利潤總額里正常繳稅嗎?
是的,你的理解是對的?????? ???????