你好!按你們自有車輛處理,抵扣進項稅做固定資產
您好老師,我公司是一般納稅人物流運輸公司業務也只是收取掛靠管理費,以前會計根據機動車發票全部計入固定資產每月計提折舊(實際上這些車輛都是個人的),現在造成公司進項留抵稅額幾百萬,可公司賬上固定資產金額很大運輸收入幾乎沒有,像這種情況該如何調整賬務如何處理
老師您好,我們公司做做土方工程,渣土運輸都是個人車輛,并且車輛沒有過戶,幾乎每個人都有六七輛車,沒過戶的車輛開不了運費發票怎么辦?車輛在名下的開具運費發票需要按每輛車去開嗎?還是可以把名下的所有車收入可以開一張發票(個人稅務代開備注信息里需要填寫車牌號,不知道稅法上是否可以寫多個車牌號)
我們公司因為有網約車運輸資質,很多個人車輛掛靠在我們公司,機動車發票抬頭是公司,但是我們只收取服務管理費,車輛實際持有人和運營都是個人。這種情況下車輛進項發票可以抵扣嗎?要怎么入賬呢?
你好,我們是網約車公司,我們賣車給客人開網約車,但是我們是沒有車輛作為銷售的,我們只有從廠家拿車在給客戶,商家開機動車統一發票給我公司,給網約車司機上牌,我們在商家開票的金額上多收2萬做為利潤讓網約車掛靠在我公司運營,幫他們辦上戶行駛證那些。請問像我們這種從商家那里拿來的車應該做固定資產還是庫存商品呢?
想咨詢一下陸運貨物運輸公司,租用的車輛已簽了租賃合同,哪些費用進項是屬于合理的呢每月實際發生的運輸費用都是付給了司機個人,也不給公司開票,但是我公司還得給別的公司開銷售發票我們是租的個人的車,可以給他們加油嗎?實際情況是他們自己加油的
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
可是這些車輛的收入和成本都沒有走我們公司的賬,我們只收管理費,相當于只是提供資質給他們,這些車輛實際也不是我們的
這些車實際與我們經營無關,這種情況也可以抵扣進項和入固定資產做折舊嗎?
你好!你們按出租處理,因為發票是你們的