?你好; 這個是? ?為了招商發生的? 是可以入帳的;? ? ?;但是要注意是誰發生的餐費和 住宿費這些哈; 因為會涉及 扣除標準的??
請問老師,我司是一般納稅人,有一場會議,通過第三方定的住宿、餐飲等,但對方只能開具普通發票:旅游服務費,1個點,這個是不收取我們費用的。但是我司想要專票:會議費,若開專票:會議費,對方要收取我們6個點的費用大概兩萬元,請問在稅收、還有額外收取費用的角度來說,對我司來說是取普票旅游費、還是專票會議費比較好呢?
老師,公司在外地舉辦年度會議發生的住宿費、餐飲費、過路費、加油費、旅游景點門票費,這些費用可以在所得稅前扣除嗎
老師關于政策的解讀,試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用后的余額為銷售額。選擇上述辦法計算銷售額的試點納稅人,向旅游服務購買方收取并支付的上述費用,不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票。 請問:這里的不得開具專票是扣除部分還是余額?
您好老師,請教您,公司老板冬天回三亞過冬天,這之間回路過北京 上海等地方,產生很多住宿 餐飲,飛機票,打車等費用,這個可以進差旅費等嗎?可以所得稅前扣除嗎?
老師好,我公司員工出差的差旅費包含了過路費油費住宿費,這些都有發票,但是餐補每人每天50元,這個沒有發票,是否可以入賬,作為所得稅稅前扣除的費用,不需要年底匯算清繳調增?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
這個年度會議都是公司內部員工,沒有外部人員
?你好 ;? 那就是福利 費; 超過了工資總額的14%? ? 調增? ??
員工出差的差旅費呢
?你好;差旅費 據實做賬? ; 不用考慮標準比例的? ?
出差的過路費、住宿、餐飲,開發票有什么要求嗎
你好;? 按實際 開清楚; 開公司抬頭即可? ?