你好,可以不用開發票的,借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項, 這個庫存商品是你的成本價格, 銷項是你的市場價格乘以稅率。
老師,給客戶提供了代理的同時贈送了她們禮品,禮品采購進來是13個點的,客戶要求給她們個人開票,我們贈送的禮品需要視同銷售是吧,現在有問題的是,我們需要給客戶開票要開多少個點的呢
老師,我們采購酒收到了進項發票,請問我們要贈送給客戶的話,要視同銷售,請問是必須要給客戶開發票么還是,還有那價格如何確定
老師,請問我們是酒類銷售企業,從酒廠購買的酒做客情贈送給意向客戶或者做活動使用了,這種情況做視同銷售,視同銷售繳納增值稅的價格是按照我的購買價還是按照我對外的銷售價格?會計分錄怎么做?
你好,商貿公司,把自己從供貨商那里買的紅酒送給客戶,視同銷售,怎么做憑證,進項稅額要轉出嗎,轉出要有紅子發票做依據嗎,還是說開銷項發票呢,關聯我們開票銷項發票,客戶也不會要的吧
請問,我們進貨的進項發票,有時價格是80,有時是110,那我開發票給客戶,銷售價格比最高的成本價高些就行了吧?因為開發票給客戶,也沒說一定規定要開多少錢
匯算清繳資產總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發票按1000的稅率算的,這樣按發票的稅額確認稅費不是確認多了嗎
想問一下,我們24年的審計報告跟我們自己申報的季報形成年報有差異,在這樣的情況下按照哪個進行匯算清繳比較合適啊,
請問老師船公司給我們公司開的發票*經紀代理服務*代理滯箱費,開的免稅的。 不知道這樣開可以不。 我們公司是貨代公司,我們往外開免稅的都是開,*經紀代理服務*國際代理服務費。請問老師我們收到這個發票還能計入成本不
您好老師我想要一個維修地面的合同麻煩老師給我發一下好嗎謝謝
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
想問下老師內貿貨物銷售,增值稅一般稅負是多少
2024年注銷的公司今年還用報送2024年的工商年報嗎
老師好,旅游公司開票的備注欄, 備注的扣除額是什么意思?謝謝!
請問2025.03.25公司固定資產房產辦理產權證在政務大廳交了契稅、自己還需要在電子稅務局報什么稅嗎?稅率是多少?現在申報是不是逾期了?滯納金是多少?
那就是銷售的價格要參考市場價格來確定是么?可以低于成本價來核定么?不開具發票的話,申報表的話是在哪里填列 未開票收入那里面
你好,對的是的,只要你不等于你的成本價格,可以是這么做的事,這么申報。