你好,現(xiàn)在四月份之后都是3%的,如果之前1%的業(yè)務附加稅可以減半的 普通發(fā)票還是繼續(xù)免稅不補
老師,六稅兩費減半征收,只要是月銷售額不超過10萬,季度不超過30萬,不管是小規(guī)模還是一般納稅人都享受這個政策嗎
小規(guī)模納稅人,免稅政策,之前是每月不超過10萬,一個季度不超過三十萬,可以享受免稅,現(xiàn)在小規(guī)模生活服務免稅政策到年底,那發(fā)票的開具還有要求嗎?
老師,我記得小規(guī)模納稅人開專票的話,季度收入30萬元以下免兩附加,城建稅減半征收,一般納稅人也享受這個政策嗎?能的話麻煩老師完整表述下,謝謝
小規(guī)模納稅人代開專票,是不是還有交城建稅和教育費附加,減按50%征收。自己開的普票,季度銷售額沒有超過45萬,免征教育費附加。
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬的話,代開專票是幾個點的稅呢?附加稅還是減半征收嗎?之前享受的免稅政策需要補稅嗎?
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產(chǎn)型出口發(fā)票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調(diào)增后應付賬款怎么處理
出口企業(yè),員工日本出差報銷,這些票據(jù)合規(guī)嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數(shù),7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產(chǎn)折舊那個表,填的是24年新增的固定資產(chǎn)的數(shù)嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調(diào)整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們這個月的銷售額超過45萬了,如果再去代開專票的話,稅率是按3%還是6%呢?
稅率3%的小規(guī)模哪有6%的稅率。
是不是我們這個季度銷售額超過45萬的話,附加稅就不會減半征收了?那這個季度在沒超過45萬之前代開的專票,享受的附加稅減半征收的,需要補稅嗎?
附加稅,這樣可以減半的,他和銷售額沒有關系的。
那小規(guī)模納稅人從今年4月1日起,開普票無論開多少都是免稅么?不受銷售額的限制吧?那么小規(guī)模季度銷售額超過45萬以后,需要交哪些稅呢?
你好,只要是小規(guī)模,因為小規(guī)模,它有一個連續(xù)累計銷售額不超過500萬的政策。
過了需要轉一般納稅人的,你只要控制這個金額就可以的。
印花稅看業(yè)務 所得稅根據(jù)利潤
連續(xù)累計銷售額不超過500萬是連續(xù)累計一個年度嗎?
連續(xù)滾動的12個月不是一個自然年度。
超過500萬后,轉為一般納稅人,還是不是小微企業(yè)呢?
你好,一般納稅人沒有免稅的政策,值得嗎?