記入管理費(fèi)用辦公費(fèi)。先做帳,可以的。
銀行除手續(xù)費(fèi)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用一手續(xù)費(fèi)外,普卡年費(fèi),回單打印定額年費(fèi),網(wǎng)銀證書費(fèi)這些記入管理費(fèi)用,二級科目用什么好?
對公銀行收取的年費(fèi),網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi),可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)嗎?還是做管理費(fèi)用?
#提問#老師,請問企業(yè)開通網(wǎng)銀后,銀行每個(gè)月收取50-100元的費(fèi)用,這個(gè)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 還是財(cái)務(wù)費(fèi)用-賬戶管理費(fèi) ?
銀行收取的網(wǎng)銀數(shù)字證書年費(fèi)這個(gè)記財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)呢?。這個(gè)只有銀行回單,先掛賬嗎?
銀行收取的網(wǎng)銀數(shù)字證書年費(fèi)屬于管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?還是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)?
印花稅買賣合同雙方都需要交稅嗎?如果簽訂買賣合同,除了合同印花稅以外,銷售金額或者采購方也還需要根據(jù)采購金額再交納印花稅嗎?等于買賣雙方需要交納兩次印花稅嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
老師,所得稅匯算清繳中,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)沒超,但是帶出A105050廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表,咱們金額是3萬,請問要在表那處填寫
老師,工資薪金支出這行,是不是根據(jù)下面這個(gè)表填寫的
老師,平時(shí)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我把各種專項(xiàng)附加扣除都填寫上了,等2026年做25年個(gè)稅匯算的時(shí)候我能把孩子的教育附加扣除刪除,讓我老公那邊填寫嗎?
老師,請問下固定資產(chǎn)原值2498,累計(jì)折舊832.68,現(xiàn)在固定資產(chǎn)報(bào)廢了,賬務(wù)這樣處理對不 借:固定資產(chǎn)清理1665.32 借:累計(jì)折舊 832.68 貸:固定資產(chǎn)2498 借:營業(yè)外支出1665.32 貸:固定資產(chǎn)清理1665.32
微雪老師,你好有個(gè)問題需要請教,2021年合作的供應(yīng)商因提供的質(zhì)量有問題,經(jīng)法院一審二審,我們公司我目前有一個(gè)強(qiáng)制執(zhí)行申請書,里面包含了退還貨款200萬,違約金50萬,受理費(fèi)基保全費(fèi)1萬元,且我于2024年3月收到了執(zhí)行申請書里面的描述的款項(xiàng)合計(jì),請問:1.收到的款項(xiàng)類目不同應(yīng)如何稅務(wù)賬務(wù)處理? 2.當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,請問現(xiàn)在供應(yīng)商沒有給我們開具紅字發(fā)票,我們什么時(shí)候應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?是收到退款還是對方開具紅字發(fā)票的時(shí)候?@微雪老師
老師您好,我們公司剛成立,新租賃的廠房,現(xiàn)在在陸續(xù)裝修買線纜等材料,還找了工程公司來安裝等,金額較大,老師我在陸續(xù)收到這些票時(shí)該怎么做賬呢?是借:長期待攤費(fèi)用,貸:銀存嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
分包工程為什么要差額預(yù)交啊,開多少交多少不行嗎?還要預(yù)交嗎?我們把活承包給包工頭,包工頭給我們開什么項(xiàng)目的發(fā)票啊,稅率是幾個(gè)點(diǎn)
什么可以的?
最規(guī)范是啥操作呢
先掛賬嗎
發(fā)生時(shí)借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款。
發(fā)票沒回來啊,
發(fā)票沒回來,就做這個(gè)分錄回來了,把這個(gè)分錄紅沖按發(fā)票做帳。
不會掛賬嗎?還紅沖?
沒有收到發(fā)票,就是我上面給你寫的分錄,因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制,所以要做帳。
掛賬不是做賬?您這個(gè)思路有問題
掛賬就是要做帳的意思。
掛賬指的是掛網(wǎng)來,但是銀行這個(gè)不一樣,銀行是直接扣款了,所以貸方就要用銀行存款。
業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有發(fā)票也要做賬? ?
借:其他應(yīng)收,貸銀行存款:到票 借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收。這樣不行?
如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制來說,這樣處理不對。當(dāng)期發(fā)生當(dāng)期就計(jì)入費(fèi)用。 然后回來發(fā)票時(shí)把這筆分錄紅沖,再按發(fā)票再做一筆這個(gè)分錄。這個(gè)是正確的處理。你這種情況當(dāng)期的費(fèi)用就少記了。
那你沖紅的那個(gè)月就正確了嘛?那不還是沖了當(dāng)月了又不是當(dāng)月的費(fèi)用
紅沖了一把,又做了一筆正的一正一負(fù),等于沒有影響。
這樣的業(yè)務(wù),每個(gè)企業(yè)每個(gè)月都會發(fā)生正確處理,就是這樣做的。
你那樣做當(dāng)期費(fèi)用就少了,你要是非這樣做 也行 也不影響全年數(shù)據(jù)? 就是不正規(guī)?
我覺得您紅沖了,還是影響呀,又不是紅沖月份的費(fèi)用,你還不是影響當(dāng)期損益嘛
沖紅了,后邊不是又做一個(gè)正了嗎?一正一負(fù)沒有影響。 你也可以看看其他老師怎樣回復(fù)。