您好!你可以先計入到其他應(yīng)收款
老師,請問一下,我們公司有一個員工把貨做壞了,老板扣他錢,后來他不上班了,是7月份工資,但是老板沒給他付工資,現(xiàn)在這個員工要工資,老板叫現(xiàn)金會計給他轉(zhuǎn)賬1500元,請問老師分錄怎么做?急急
老師 我們公司6月份成立的 但是4.5月這兩月老板雇了一個員工跑市場 當(dāng)時沒發(fā)工資 現(xiàn)在老板才告訴我 讓我給員工發(fā)了工資 這個工資怎么做賬呢 怎么做分錄 已經(jīng)過去半年了
我們公司臨時招了個員工,已經(jīng)做了兩個月了,老板意思是先預(yù)支他兩個月工資5000元,之后還會加工資,具體沒談好。那這個賬要怎么做?
老師好,我們公司招了個員工,已經(jīng)做了2個多月了,工資一直沒談好,老板意思先預(yù)支付他兩個月工資5000元,請問這個要怎么做賬?
老師您好,就是我們公司有兩個員工,因為工作失誤各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當(dāng)時掛賬是其他應(yīng)付款貸方,后來這兩個人離職了已經(jīng)差不多有半年時間了,公司也不給了,對方也不要了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這兩筆錢呢
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質(zhì)是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達到1年內(nèi)還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務(wù)風(fēng)險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
那您的意思是,1:借:其他應(yīng)收款5000 貸:現(xiàn)金(或銀存) 下個月或下下個月,借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:其他應(yīng)收款5000 是這個意思嗎?
您好!是的,就是這樣了
那如果下個月,貸:管理費用,可以嗎?還是貸應(yīng)付職工薪酬,他是不交社保的,臨時的。
您好!如果是臨時的,你應(yīng)該借管理費用 貸應(yīng)付賬款。 然后借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
那其他應(yīng)收款,賬上不是多了嗎?要怎么沖平
你好!不是啊。一開始不是還有一筆,借其他應(yīng)收 貸銀行存款嗎 加上借管理費用 貸應(yīng)付賬款。 然后借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款 就平了
是的,是的,謝謝老師,我明白了
你好!不用客氣的了