你好,做到,工資里面 借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
老師好,請問店面轉讓給個人老板,個人老板給我方交了2萬元押金,現在個人老板欠員工工資1萬元,想讓我方從他交的2萬元押金中代發欠員工的工資,請問我方要怎么做賬?這個押金他不要了,需要我們代發兩個月的工資。麻煩老師說下詳細分錄,謝謝。
老師,請問一下,我們公司有一個員工把貨做壞了,老板扣他錢,后來他不上班了,是7月份工資,但是老板沒給他付工資,現在這個員工要工資,老板叫現金會計給他轉賬1500元,請問老師分錄怎么做?急急
老師 我們公司6月份成立的 但是4.5月這兩月老板雇了一個員工跑市場 當時沒發工資 現在老板才告訴我 讓我給員工發了工資 這個工資怎么做賬呢 怎么做分錄 已經過去半年了
我們公司臨時招了個員工,已經做了兩個月了,老板意思是先預支他兩個月工資5000元,之后還會加工資,具體沒談好。那這個賬要怎么做?
老師好,我們公司招了個員工,已經做了2個多月了,工資一直沒談好,老板意思先預支付他兩個月工資5000元,請問這個要怎么做賬?
火車票的退票手續費,能計算進項嘛?
商貿公司銷售薯片,對方是中型超市,要求開專票,個人卡付款,這種情況怎么辦?
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些,會計憑證是會計憑證哦,不要弄混了
登錄電子稅務局時,法人的登錄密碼和辦稅人的不一致吧
給公司買的電腦,享受了國補。只能開個人發票,這個可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調增是嗎?
老師,應收賬款計提壞賬沒有核銷!資產負債表應收賬款金額是不是要減去壞賬準備后的金額填列
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些
個體戶收到法人個人名字為抬頭的大發票時能作進項成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經營了兩個月就裝修,然后12月又開始經營,連續12個月超過500萬的營業收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個時間怎么算連續12個月
老師,有接觸過那個再生資源嗎?就是那個,再生資源有沒有那種即征即退呀,或者是那種稅稅補貼的呀。
這兩個分錄,要分開寫?不能混在一起嗎? 不能直接寫 借:應付職工薪酬5000 貸:銀行存款5000嗎?
要分開,做兩筆的,學員
那您的意思,做費用?
一借一貸,應付職工薪酬
是的,學員,就是這樣的
那我還想問一下,這個員工是要留公司工作的,只是暫時工資沒談妥。先預支的,到時還要補他工資的。
這個先按照這個計提費用,后期再發補提即可的
那我能不能先做 借:其他應收款5000 貸:現金5000 下個月發工資時,再把這筆其他應收款沖了 借:應付職工薪酬5000 貸:其他應收款5000
可以的,沒問題的,學員
現預支的是5/6月份的工資,那下個月是發7月份工資 那這個月是借:其他應收款5000 貸:現金5000 下個月,如果工資還沒談好,還是2500,那是不是就 借:應付職工薪酬5000 貸:其他應收款5000 沖其他…… 再加7月份的工資 借:應付職工薪酬2500 貸:現金2500
是的,這個分錄沒問題的
不好意思老師,我還想再問下,如果過幾個月之后,工資談好了,每個月要加500元,并補齊工資款,那是不是只要再原工資基礎上再加上補發的工資就好了? 還是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這個是要交個稅的吧?
是只要再原工資基礎上再加上補發的工資就好
這個要交個稅的吧?你這個 做到,工資里面 借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 是不是就不用交個稅了?作為費用處理了?
都要申報個稅的學員,應付職工薪酬科目要結轉到費用的。不然科目一直有余額
好的,我知道了,太感謝老師啦!
不客氣,學員,周末愉快