你好想解決什么問題呢?是分錄,還是計算增值稅?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
是分錄謝謝老師
好的哦,請稍等,等會發您分錄
還有第五(5)截至6月30日,甲公司生產產品領用A材料2500噸;專設銷售機構領用A材料100噸;車間管理部門領用A材料50噸;廠部管理部門領用A材料10噸。要求:根據上述資料,寫出甲公司的賬務處理會計分錄
好的哦,(2)6月12日購入A材料2000噸,取得貨物增值稅專用發票注明的價款為250萬元,這個的購入材料的實際成本和計劃成本價格相差很大,您看下是不是價款親輸入錯誤還是?