你好,那你發放現金的這一部分工資不申報個稅嗎?
老師,過年過節給員工發放的現金福利,怎么入賬才可以稅前扣除呢
老師,公司以現金方式發放婦女節福利費,入職工福利費是?不并入工資申報個稅可以嗎?
發放員工過節福利是通過網銀的代收代發制單,以工資形式發放出去,然后申報個稅,是否可行?
發放給員工的職工福利費是不是可以通過轉為發放現金計入工資來進行節稅呢?
老師 您好!發放員工中秋節福利賬務處理,不通過應付職工薪酬-員工福利科目結轉,直接記入管理費用-員工福利可以嗎?我們適用的是小企業會計準則
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發生以下業務(計算結果保留整數):(1)銷售乘用車15輛,適用消費稅稅率99,不含稅出廠價每輛150000元,另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。(2)用自產的20輛乘用車(適用消費稅稅率5%)對外投資,已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元,不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
例4.3上海裝進出口公司從美國迷口貨物一批,貨物離岸價格成交,成交價折合人民幣為1410萬元(包括單獨計價并經海關事查屬實的向培外買購代理人支付的購貨傭金10萬元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費50萬元和向方支付的傭金15萬元),另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設該貨物適用關稅稅率為20%、增值稅率13%、消費稅率10%。例4.3中,計算出的關稅完稅價格為元,組成計稅價格為_元。該貨物運抵企業后的入賬成本為__元。
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師,個人獨資公司,在申報預繳經營所得稅時,如果利潤是2萬多,可以享受減半征收嗎?
車間人員工資計入生產成本,生產成本需要二級科目或者輔助核算嗎?具體分錄怎么寫
計入工資申報個稅,我就是不知道這方面有什么可以節稅的嗎才想問的,之前單位發放的實物福利我都是從職工福利費走的,沒給算進工資去計算個稅,這個處理有錯嗎?
你好,你們單位的福利費多嗎?如果不多的話,你們可以走聚餐。
聚餐的話也是屬于職工福利費的吧?我走的職工福利費,正確的做法是需要折現計入工資去算個稅的嗎?
你好,聚餐的不需要交個稅,能分到每個人的福利費,需要交個稅,它都是福利費,但是一個交個稅,一個就不需要交。
聚餐的話不是也記的是職工福利費嘛?通過什么來走賬呢
能分到每個人頭上的福利費是不是也得換算成金額計入工資里去申報
你好,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,福利費借應付職工薪酬,福利費貸銀行存款,但是他不需要交個稅,因為分不出每個人是多少。
那比如說我們中秋節發了每人300元的物品,這個我是不是在下月發工資時要把這300計入里面去申報個稅 比如如果是聚餐,我也只能通過上述你發的科目來記賬 記到職工福利費吧 那聚餐的話是員工聚餐就不用再走申請單 直接憑餐票報銷就可以了吧
是的是的,是這么做。
那我之前的全部沒申報個稅 都只是記到職工福利費了 這個還要調整嗎 沒關系的吧。。
你好,你得看下什么福利費,如果能分到個人的,需要繳納的。
哦 就是分給個人每個人頭上的物品 那都沒算進工資繳納個稅。。那咋辦
可以補上的,可以在這個月補申報。
這個如果不補,也不算入工資有什么影響嗎?金額也不大,一年也就那兩次,就直接計入職工福利費那種
有風險的,稅務局查到的話要求你們補交。
補交的不是員工的個稅嘛 對嘛
你好,對的 你們單位沒有進代扣代繳的義務,你單位需要更正申報。
老師,建筑業的安全文明施工費這部分金額財務還需要審核嗎?必須列入合同嗎?還是財務只需要發生時計入相關成本就行了?
這個看你單位制度要求了,如果沒有特殊規定的話,你直接做賬就行。