你有沒有這個經營范圍沒法開發票的 那當時是有利潤的。
公司和供應商合作一起辦了一個活動(主要是為了促銷商品),活動費用供應商承擔60%,我們公司承擔40%,費用先由我們公司墊付,后期再找她們報銷。問題:對方付款需要我們提供給她們發票,但是活動中的費用發票都是開給我們公司了,我們公司是銷售貨物的公司,我們可以給她們開發票嘛?如果可以要開什么內容呢?,活動費用吃的,機票住宿,還有場地費用,活動物料費等。
疫情期間比較緊急,我們幫兄弟公司代采購了物資,發票和款項都是我們和供應商結算的。現在需要向兄弟公司收款,我們應如何開票? 供應商是小規模開給我們的是免稅發票,而我們沒有物資的開票資質,而且我們需要開多少稅率的發票?
疫情期間比較緊急,我們幫兄弟公司代采購了物資,發票和款項都是我們和供應商結算的。現在需要向兄弟公司收款,我們應如何開票? 供應商是小規模開給我們的是免稅發票,而我們沒有物資的開票資質,而且我們需要開多少稅率的發票?
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿公司,這家商貿公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發票開給我們了,而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出?或者,我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
老師你好,我們一般給供應商之間談的都是不含稅的價款,比如價款是1萬元,現在需要開發票了要收我們7個點的稅,這個最終我們需要給供應商結多少錢
那現在要怎么處理呢?
當時有沒有利潤?如果沒有利潤的話,可以出委托書,委托你們單位代收代付。
如果有利潤的話,你們問一下你稅務局偶然業務允許你自己開發票。
沒有利潤的,出委托書的話,那發票也不用給兄弟公司開了嗎?
是的是的,你發票給退回去
直接讓銷售方開給你兄弟公司。
但是銷售方只承認和我們結算,不愿意配合開票給我們兄弟公司?怎么辦
那就選擇第二種,你問下你稅務局