你好 發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,只能由購買方申請紅字信息表才可以開負數(shù)發(fā)票() 真實業(yè)務,合法取得發(fā)票,無后顧之憂。
銷方用自行開具的紅字信息表紅沖了已經(jīng)抵扣的發(fā)票,這種情況怎么辦?
紅字發(fā)票怎么開具?一種情況購買方如果已抵扣如何開具,另一種銷售開開具怎么開具
如果專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,而銷售方私自申請開了紅字發(fā)票怎么辦?怎么預防在購買方不知情的情況下,銷售方私自開具紅字發(fā)票?
銷售方開具發(fā)票,跨月后銷售方已做賬但購買方未抵扣,這種情況下如果發(fā)生銷售退回,請問是需要開紅字發(fā)票嗎?
購買方開具了紅字發(fā)票申請,我(銷售方)應該如何處理?如果不處理會怎樣?對方在沒有經(jīng)過我們同意的情況下直接開了紅字申請!
老師咨詢一下,營業(yè)執(zhí)照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農(nóng)產(chǎn)品公司
老師,企業(yè)所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結(jié)的紅字發(fā)票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時候發(fā)現(xiàn)開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調(diào)減了是嗎?
我看系統(tǒng)里,銷售方也可以申請呀
購買方?jīng)]有抵扣的話? 銷售方可以申請