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購買稅控盤時稅務局有單獨的優(yōu)惠政策,可以在申報的時候全額抵扣進項,所以一般在入賬的時候?qū)F辈粫J證抵扣而是全額計入費用,等到申報抵扣后再來沖銷相關(guān)的費用,那申報抵扣后的沖銷分錄怎么做呢?

2022-06-25 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-25 14:34

您好 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借:管理費用-辦公費 借方紅字

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快賬用戶5428 追問 2022-06-25 14:38

管理費用不能做貸方藍字嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-25 14:41

管理費用不能做貸方藍字?? 軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)不到

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快賬用戶5428 追問 2022-06-25 14:44

軟件是指咱們會計學堂的精斗云結(jié)轉(zhuǎn)不到,還是金蝶KIS標準版和金蝶K3、用友等這些會計軟件都不行,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-25 14:46

很多軟件都不行的 具體要看軟件設置

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您好 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
2022-06-25
這個有條件只有輔導期是可以這樣操作,這個是8月認證發(fā)票,10月申報9月稅的時候抵扣,還有這個最新這個說是之前沒有填寫進去現(xiàn)在也可以抵扣,可以填寫,這個欄次,但是這個實務中我看反饋說還是填寫不了,需要去稅局大廳去填寫這個才可以,就是之前認證但是附表2 忘記填寫進去抵扣了,
2020-09-21
同學你好 這個要做賬的
2023-03-22
你好,做到應交稅費代認證, 借庫存商品, 應交稅費待認證 貸銀行存款。
2023-07-05
一、填寫在附表四,減免稅申報表,第一行的數(shù)據(jù),最后在增值稅主表“增值稅減征額”欄次列示。 二、計入管理費用在4月列示,計入減免稅費在5月份列示。
2021-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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