你好,設(shè)備入賬價值=36835+500+2700=40035 年限法年折舊額=(40035-2200)/5=7567,每年相等 年數(shù)總和法 1年(40035-2200)*5/15=12611.67 4年(40035-2200)*2/15=5044.67 雙倍余額遞減法 1年40035*2/5=16014 2年(40035-16014)*2/5=9608.4 3年(40035-16014-9608.4)*2/5=5765.04 4年=(40035-16014-9608.4-2200)/2=6106.3
甲公司2020年12月1日購入一臺不需要安裝的生產(chǎn)社備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備買價195000元,增值額25350元,另支付運費5000元,增值稅額450元。款項均以銀行存款支付。該生產(chǎn)設(shè)備預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值6000元。要求:1.編制該設(shè)備購入時的會計分錄。2.分別采用雙倍余額遞減法,年數(shù)總和法計提各年折舊費
【資料】某公司購入設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為36835元,確認(rèn)可抵扣增值稅進項稅額4788.55元,另支付運費500元,安裝調(diào)試費2700元,取得增值稅專用發(fā)票,說明可抵扣增值稅稅額288元。該設(shè)備預(yù)計殘值收人2200元,預(yù)計清理費用200元,預(yù)計使用年限為5年。【要求】(1)計算該設(shè)備的入賬價值。(2)分別采用平均年限法、雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計算該項設(shè)備第2年和第4年的折扣額。請詳細(xì)解答一下,謝謝
某公司購入設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為36835元,確認(rèn)可增值稅進項稅額4788.55元,另支付運費500元,安裝調(diào)試費2700元,取得增值稅專發(fā)票,說明可抵扣增值稅稅額288元。該設(shè)備預(yù)計殘值收入2200元,預(yù)計清理費200元,預(yù)計使用年限為5年。 【要求】 (1)計算該設(shè)備的入賬價值。 (2)分別采用平均年限法、雙額減法和數(shù)法計算項設(shè)備第2年和第四年的折舊額。
4.甲企業(yè)2×19年12月份購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為10000元,增值稅稅率為13%。發(fā)生運雜費6000元,增值稅為540元;發(fā)生安裝費4000元,增值稅為520元。全部款項已用銀行存款支付。該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢并交付使用。該設(shè)備預(yù)計凈殘值為10000元,預(yù)計使用年限為5年。要求:(1)編制設(shè)備入賬的相關(guān)會計分錄。(2)分別采用雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計算該設(shè)備2×20年和2×21年的折舊額。
一、目的:練習(xí)固定資產(chǎn)入賬價值的確認(rèn)及折舊的計算。二、資料:吉澳公司購入設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為47000元,增值稅稅率為13%,支付運雜費500元安裝調(diào)試費2500元。該設(shè)備預(yù)計殘值收入2200元,預(yù)計清理費用200元,預(yù)計使用年限為5年。三、要求:(1)計算該設(shè)備的入賬價值。(2)分別采用年限平均法、雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計算該項設(shè)備第2年和第4年的折舊額。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利